Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 706890
Eingetragen
27.5.2011
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenEntwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware
Gegenstand
Die Entwicklung, der Verkauf und Einsatz von Methoden und Werkzeugen zur Erstellung von Software und Systemen, deren Integration in Geschäfts- und Entwicklungsprozesse sowie Schulung und Beratung auf diesen Gebieten.

Historie

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Management

NameRolle
Marko Prof. Dr. Boger
seit 27.5.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Marko Boger
78333 Stockach OT Espasingen, Breitene 15
89.885 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gentleware GmbH

(vormals: Gentleware AG)

Stockach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 23.132,00 43.134,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 18.670,00 34.919,00
II. Sachanlagen 4.462,00 8.215,00
B. Umlaufvermögen 17.914,75 79.285,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.803,14 52.093,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.111,61 27.191,39
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 53.353,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 41.046,75 175.772,91

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 15.744,13 0,00
I. gezeichnetes Kapital 89.885,00 89.885,00
II. Kapitalrücklage 1.949.300,00 1.949.300,00
III. Verlustvortrag 2.092.538,75 2.018.959,86
IV. Jahresüberschuss 69.097,88 -73.578,89
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 53.353,75
B. Rückstellungen 1.619,00 3.250,00
C. Verbindlichkeiten 23.683,62 172.522,91
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 23.683,62 63.004,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 41.046,75 175.772,91

Anhang


1. Allgemeine Angaben

 
Der Jahresabschluss der Gentleware AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

 
2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2.2 Geschäftsjahresabschreibung

 
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält diese Beträge.

3. Sonstige Pflichtangaben

 
3.1 Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Dr. Marko Boger

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Carsten Robitzki, Diplom-Wirtschaftsinformatiker
Jochen Meyer, Diplom-Informatiker
Matthias Grychta, Diplom-Ingenieur


  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 10.050,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 10.000,00 EUR.

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