Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 45207
Eingetragen
13.10.2004
Branche
Herstellung von elektrischem InstallationsmaterialEinzelhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenElektroinstallation
Gegenstand
Der Betrieb eines Elektroinstallationsbetriebes und eines Einzelhandelsgeschäfts für Elektro- und Elektroinstallationsartikel.

Historie

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Management

NameRolle
Ralph Korbus
seit 13.10.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Ralph Korbus
Berlin
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Elektro Siebler GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.980,12 1.172,12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,51 1,51
II. Sachanlagen 1.978,61 1.170,61
B. Umlaufvermögen 68.961,13 61.309,02
I. Vorräte 29.806,98 25.731,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.106,36 31.535,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.047,79 4.041,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.400,31 4.162,24
Bilanzsumme, Summe Aktiva 74.341,56 66.643,38

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 18.901,53 11.545,17
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 1,00 1,00
III. Verlustvortrag 14.020,42 25.803,09
IV. Jahresüberschuss 7.356,36 11.782,67
B. Rückstellungen 14.608,41 14.606,24
C. Verbindlichkeiten 40.831,62 40.491,97
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 26.831,62 23.491,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 74.341,56 66.643,38

Anhang


  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Elektro Siebler GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Abweichungen zur Vorjahr sind auch im Hinblick auf die Vergleichbarkeit nicht gegeben. Anpassungen im Ausweis waren daher nicht erforderlich.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 € wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
In den Abschreibungen sind keine Abschreibungen nach den steuerlichen Sondervorschriften enthalten.
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sonstige Angaben

Die Haftungsverhältnisse sind vollständig auf der Passivseite der Bilanz vermerkt.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus begonnenen Investitionsvorhaben, künftige Großreparaturen sowie Verpflichtungen aus Umweltschutzmaßnahmen bestehen nicht.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresüberschuss beträgt Euro 7.356,36. Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages ergibt sich ein Betrag von Euro -6.664,06, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer: Herrn Ralph Korbus

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.000,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.11.2011 festgestellt.

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