Lenski GmbHLiquidiert

45147 Essen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRB 5915
Eingetragen
27.2.1984
Branche
Dachdeckerei und BauspenglereiHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Gipserzeugnissen für den Bau
Gegenstand
Der Betrieb eines Bedachungsunternehmens.

Historie

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Management

NameRolle
Klaus Hüßen
seit 12.3.2001
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

"Lenski GmbH"

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 69.879,46 68.105,92
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.159,50 0,51
II. Sachanlagen 61.191,00 61.393,61
III. Finanzanlagen 7.528,96 6.711,80
B. Umlaufvermögen 111.527,35 131.677,19
I. Vorräte 55.336,24 53.318,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.336,86 78.258,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 959,36 1.421,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31.854,25 101,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.618,82 2.414,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 185.025,63 202.197,53

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 55.973,71 65.362,81
I. gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
II. Gewinnvortrag 38.362,81 38.493,18
III. Jahresfehlbetrag 9.389,10 130,37
B. Rückstellungen 11.862,94 11.134,66
C. Verbindlichkeiten 117.188,98 125.700,06
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 67.121,45 87.248,21
Bilanzsumme, Summe Passiva 185.025,63 202.197,53

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Lenski GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB beachtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bewertungs- und Gliederungsvorschriften wurden unverändert zu denen des Vorjahres angewandt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft und nimmt die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB sowie zur Offenlegung die Erleichterungsvorschriften des § 326 HGB in Anspruch.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. zu Herstellungskosten bewertet. Sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

3.1 Sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind solche mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von Euro 959,36 enthalten. Es handelt sich um das Körperschaftsteuerguthaben gem. § 37 KStG.

3.2 Aktivierte Disagiobeträge

In die Rechnungsabgrenzungsposten wurde ein Disagiobetrag von Euro 2.707,17 eingestellt.

3.3 Betrag der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten:
  

Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
 
 
kleiner 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
größer 5 Jahre
 
Euro
Euro
Euro
Euro
gegenüber Kreditinstituten
80.660,75
30.593,22
50.067,53
0,00
aus Lieferungen und Leistungen
9.508,34
9.508,34
0,00
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
27.019,89
27.019,89
0,00
0,00
 
117.188,98
67.121,45
50.067,53
0,00



3.4 Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 80.660,75 .

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde die Geschäftsführung von

Herrn Klaus  Hüßen, Dachdeckermeister, Essen, einzelvertretungsberechtigt

wahrgenommen.

Für die Angabe der Organbezüge wurde von der Schutzvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

4.2 Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Im Geschäftsjahr wurde dem Geschäftsführer Klaus  Hüßen ein Darlehen von Euro 61,25 gewährt.

4.3 Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Rechte und Pflichten:
  

 
Euro
Forderungen
61,25
Verbindlichkeiten
0,00

sonstige Berichtsbestandteile


Unterschrift der Geschäftsleitung

Essen, am 14. Dezember 2016

          gez. Klaus  Hüßen


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.12.2016 festgestellt.

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