Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 710266
Vorher
dataplus GmbH Kratzert & Schrem
Eingetragen
23.9.1980
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Büro- oder Schulartikeln aus KunststoffenGroßhandel mit Flachglas
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Herstellung und/oder der Vertrieb von Büro- , Verpackungs- und Werbeartikeln aller Art

Historie

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Management

NameRolle
Michael Werle
seit 10.3.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
50.00%
26.00%

Gesellschafter
Beta

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Michael Werle
Marienstraße 17, 88630 Pfullendorf
150.000 €
50.00%
Thorsten Kück
Werderstraße 21, 50672 Köln
78.000 €
26.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

dataplus GmbH

Pfullendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bericht über das Geschäftsjahr 2016

- Kurzfassung -

Rechtliche Verhältnisse des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2016

Anhang

Entwicklung des Anlagevermögens

dataplus GmbH

Hesselbühl 5

88630 Pfullendorf

tel: 07552 26090

eMail: info@dataplus.de

net: www.dataplus.de

Rechtliche Verhältnisse des Unternehmens

Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit zum 01. Oktober 1980 begonnen und ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie hat folgende Firma:

 

dataplus GmbH

Sitz der Gesellschaft ist Pfullendorf.

Die Gesellschaft ist unter HRB 710266 in das Handelsregister beim Amtsgericht Ulm eingetragen.

Gesellschafter sind:

- Thorsten Kück, Haiterbach Einlage 78.000 Euro
- Brita Weis-Werle, Pfullendorf Einlage 72.000 Euro
- Michael Werle, Pfullendorf Einlage 150.000 Euro

Geschäftsführung

Geschäftsführer der dataplus GmbH sind

Michael Werle
Dipl.-Kaufmann
Pfullendorf

Thorsten Kück
Haiterbach

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva- in Euro -

Anhang 31.12.2016 31.12.2015
Immaterielle Vermögensgegenstände   5.890,00 5.221,00
Sachanlagen   427.512,49 494.766,49
Finanzanlagen   599.471,22 649.411,84
Anlagevermögen 2.1 1.032.873,71 1.149.399,33
Vorräte 2.2.1 318.350,30 331.608,30
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.2 70.293,01 98.387,76
Flüssige Mittel   1.476,16 452,90
Umlaufvermögen   390.119,47 427.448,96
Rechnungsabgrenzung 2.6 1.166,67 1.630,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   106.165,64  
Bilanzsumme   1.530.325,64 1.581.478,29

Passiva

     
Gezeichnetes Kapital   300.000,00 300.000,00
Gewinnrücklage   453.500,00 453.500,00
Verlustvortrag   -688.899,52 -668.337,99
Bilanzverlust (-)   -170.766,27 -20.561,53
Eigenkapital 2.3 0,00 64.600,48
Pensionsrückstellungen 2.4 904.437,00 901.046,00
Gesellschafterdarlehen 2.5 108.200,00 100.700,00
Anlagekapital   1.012.637,00 1.001.746,00
Übrige Rückstellungen 2.4 40.829,56 37.611,59
Übrige Verbindlichkeiten 2.5 476.859,08 477.520,22
Umlaufkapital   517.688,64 515.131,81
Rechnungsabgrenzung 2.6 0,00 0,00
Bilanzsumme   1.530.325,64 1.581.478,29

 

Pfullendorf, 01. Dezember 2017

Anhang

1. Grundlagen

Der Abschluss entspricht den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich beibehalten.

Wegen ihres besonderen Charakters, werden in der Bilanz die Darlehen der Gesellschafter als gesonderte Position geführt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

2.1 Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt.

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die beweglichen Anlagegüter werden in der kürzesten steuerlich für zulässig gehaltene Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibung der Betriebsgebäude erfolgt über 25 Jahre entsprechend den steuerlichen Höchstsätzen degressiv oder linear.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis 150 € Anschaffungswert werden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben und im gleichen Jahr als Abgang ausgewiesen, Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von 150 bis 1.000 € werden in einem Pool gesammelt und über 5 Jahre abgeschrieben.

Als Finanzanlagen sind Beteiligungen und sonstige Ausleihungen ausgewiesen, wobei die letzteren mit dem Barwert angesetzt sind.

Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Die Entwicklung der einzelnen Gruppen des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt.

2.2 Umlaufvermögen

2.2.1 Vorräte

Die Bewertung der Roh- und Hilfsstoffe erfolgt zu Anschaffungswerten bzw. zu niedrigeren Tageswerten. Bei den Betriebsstoffen bestehen Festwerte für Werbe-, Büromaterial und für Stanz- und Schweißwerkzeuge, die als Betriebsmaterialien im Vorratsvermögen unter den Betriebsstoffen erfasst sind. Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellkosten einschließlich angemessener Gemeinkosten angesetzt. Auf nicht gängige Bestände wurden Abschläge vorgenommen.

2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Für erkennbare Risiken wurden Einzelkorrekturen und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen

2.3 Eigenkapital und Ergebnisverwendung

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital 300.000,- Euro) ist in voller Höhe eingezahlt.

2.4 Rückstellungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtung sind nach versicherungsmathematischen Berechnungen unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 6 % ermittelt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung passiviert. Die sonstigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen die Jahresabschlusskosten, Risiken aus Lieferungen und Verpflichtungen gegen Mitarbeiter.

2.5 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2.6 Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen 1.166,67 Euro und beinhalten ein Disagio Höhe von 1.166,67 Euro.

Entwicklung des Anlagevermögens 2016 -Euro-

Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanz-anlagen Total
Anschaffungs- und Herstellungskosten        
Stand 01.01. 100.850,28 2.677.764,41 649.411,84 3.428.026,53
Zugänge 3.771,95 24.592,70 0,00 28.364,65
Abgänge -13.192,48 -46.248,69 -49.940,62 -109.381,79
Stand 31.12. 91.429,75 2.656.108,42 599.471,22 3.347.009,39
Abschreibungen kumuliert        
Stand 01.01. 95.629,28 2.182.997,92 0,00 2.278.627,20
Stand 31.12. 85.539,75 2.228.595,93 0,00 2.314.135,68
Abschreibungen        
2016 3.099,95 87.801,45 0,00 90.901,40
Vorjahr 5.257,05 91.920,65 0,00 97.177,70
Buchwert        
01.01. 5.221,00 494.766,49 649.411,84 1.149.399,33
31.12. 5.890,00 427.512,49 599.471,22 1.032.873,71

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