Stammdaten

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Amtsgericht Hannover HRB 223532
Vorher
ROBCORE GmbH
Eingetragen
22.4.2022
Branche
Herstellung von MehrzweckindustrieroboternErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Die Entwicklung, der Vertrieb und die Lizensierung von Software und Hardware in den Bereichen Robotik und Automatisierung, sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Germany
6.665 €
26.66%
Germany
4.817 €
19.27%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

voraus robotik GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 270.461,00 306.715,84
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 244.661,00 282.675,00
II. Sachanlagen 25.800,00 24.040,84
B. Umlaufvermögen 923.470,57 1.302.533,55
I. Vorräte 11.075,00 21.595,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 637.573,40 492.479,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 274.822,17 788.459,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 29.960,82 29.706,59
Aktiva 1.223.892,39 1.638.955,98

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.092.703,48 1.336.443,68
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Kapitalrücklage 2.340.000,00 2.340.000,00
III. Verlustvortrag 1.016.056,32  
IV. Jahresfehlbetrag 243.740,20 1.016.056,32
B. Rückstellungen 76.900,00 113.690,00
C. Verbindlichkeiten 54.288,91 188.822,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 54.288,91 188.822,30
Summe Passiva 1.223.892,39 1.638.955,98

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der voraus robotik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Die folgenden Erläuterungen umfassen die Angaben, die neben Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung in den aufzustellenden Anhang aufzunehmen sind.

Die Bilanzgliederung entspricht § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Von der Erleichterung nach § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet. Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Betriebsausgaben erfasst, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Wirtschaftsgut EUR 800 nicht übersteigen.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und/oder niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Wertabschläge berücksichtigt. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet, d.h. soweit die voraussichtlichen Verkaufspreise abzüglich der bis zum Verkauf anfallenden Kosten zu einem niedrigeren beizulegenden Wert führen, wurden entsprechende Abwertungen vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Brutto-Anlagenspiegel/Geschäftsjahresabschreibung

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte sowie die Geschäftsjahres­abschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Brutto-Anlagenspiegel am Ende des Anhangs zu entnehmen.

3.2 Fristigkeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

Die Zusammensetzung und die Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich:

Art der Forderung
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
zum 31.12.2023

kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
(Vorjahr)
TEUR
TEUR
TEUR
aus Lieferungen und Leistungen
140,4
140,4
0,0
(Vorjahr)
(451,4)
(451,4)
(0,0)
Sonstige Vermögensgegenstände
497,2
497,2
0,0
(Vorjahr)
(41,1)
(41,1)
(0,0)
Summe
637,6
637,6
0,0
(Vorjahr)
(492,5)
(492,5)
(0,0)



3.3 Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Die Zusammensetzung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel ersichtlich.

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit

zum 31.12.2023

kleiner 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
größer 5 Jahre
(Vorjahr)
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
gegenüber Kreditinstituten
0,0
0,0
0,0
0,0
(Vorjahr)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
aus Lieferungen und Leistungen
19,9
19,9
0,0
0,0
(Vorjahr)
(59,6)
(59,6)
(0,0)
(0,0)
Sonstige Verbindlichkeiten
34,4
34,4
0,0
0,0
(Vorjahr)
(129,2)
(129,2)
(0,0)
(0,0)
Summe
54,3
54,3
0,0
0,0
(Vorjahr)
(188,8)
(188,8)
(0,0)
(0,0)



In den sonstigen Verbindlichkeiten sind verzinsliche Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter in Höhe von TEUR 0,0 (Vorjahr TEUR 0,0) enthalten.

3.3 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr wurden Forschungszulagen für 2022 und 2023 in Höhe von TEUR 446,8 gewährt.

4. Sonstige Pflichtangaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 31 (Vorjahr 35).

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:  01.01.-31.12.2023  Dr.-Ing. Jens Kotlarski

sonstige Berichtsbestandteile


Hannover, den 29. April 2024

gez. Dr.-Ing. Jens Kotlarski


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.05.2024 festgestellt.

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