Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 58187
Vorher
Blitz F03-1425 GmbH
Eingetragen
13.1.2004
Branche
Großhandel mit Wasch-, Putz- und ReinigungsmittelnGroßhandel mit industriellen Textil-, Näh- und StrickmaschinenGroßhandel mit Textilien
Gegenstand
der Großhandel mit Reinigungsmaschinen, Inkontinentprodukten und Textilien sowie alle damit verbundenen genehmigungsfreien Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Daniela Andrews
seit 26.4.2011
Geschäftsführer
Holger Kester
seit 25.8.2004
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

Herzig Vertriebsgesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 753,00 1.397,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 702,00 1.346,00
III. Finanzanlagen 50,00 50,00
B. Umlaufvermögen 93.742,87 169.302,12
I. Vorräte 61.412,00 59.552,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.326,18 92.298,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.004,69 17.451,28
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 492.035,77 469.578,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 586.531,64 640.277,52

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 113.219,39 113.219,39
III. Verlustvortrag 607.797,79 426.787,15
IV. Jahresfehlbetrag 22.457,37 181.010,64
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 492.035,77 469.578,40
B. Rückstellungen 50.035,00 52.207,03
C. Verbindlichkeiten 536.496,64 588.070,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 586.531,64 640.277,52

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss sowie zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden danach angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB). Die Vorjahreszahlen wurden auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs n. F. aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bewertet. Die Nutzungsdauer der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt 3 Jahre.
Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Die beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden linear abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung waren nicht zu berücksichtigen.
Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurden bis zu einem Wert von 150 Euro im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Soweit der Wert für diese Wirtschaftsgüter über 150 Euro aber nicht über 1.000 Euro liegt, wurde ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Jahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst. Außerplanmäßige Abschreibungen werden bei Bedarf vorgenommen.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,0% der nicht einzelwertberichtigten Nettoforderungen gebildet.
Flüssige Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.
Das Eigenkapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.
Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die Bewertung erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden entsprechend abgezinst.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten

 
Stand 31.12.2010
Restlaufzeit bis zu
einem Jahr
Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren
Restlaufzeit von mehr als
fünf Jahren
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Gesamt
 536.496,64
 102.038,44
 0,00
 434.458,20
(Vorjahr)
 588.070,49
 111.608,77
 0,00
 476.461,72


IV. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die folgenden Forderungen:
- Forderungen gegen Gesellschafter    1.548,56 Euro
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 1.548,56 Euro enthalten.


V. Sonstige Angaben
Die Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Daniela Herzig.
Die Gesellschaft war am Bilanzstichtag buchmäßig überschuldet. Es sind Maßnahmen eingeleitet, um die bestehende buchmäßige Überschuldung zu beseitigen.

Frankfurt, den 28. Februar 2012  

Die Geschäftsführung
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.02.2012 festgestellt.

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