Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 17764
Eingetragen
9.6.2005
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieTätigkeiten von Versicherungsvertreterinnen und -vertreternTätigkeiten von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
Gegenstand
alle Geschäfte der privaten Arbeitsvermittlung (keine Arbeitnehmerüberlassung) sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Büroservice, der EDV und der wirtschaftliche Unternehmensberatung. Weiter ist Gegenstand die Versicherungsund Finanzierungsberatung. Ausgenommen sind Bankgeschäfte im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen sowie alle sonstigen Tätigkeiten, die einer behördlichen oder gerichtlichen Erlaubnis bedürfen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

procon GmbH

Dinslaken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 811,00 3.528,00
B. Umlaufvermögen 23.959,21 23.292,21
davon Forderungen gegen Gesellschafter 8.213,89 8.023,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 254,61
Bilanzsumme, Summe Aktiva 24.770,21 27.074,82

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 22.414,20 22.186,30
B. Rückstellungen 1.911,66 1.746,80
C. Verbindlichkeiten 444,35 3.141,72
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 444,35 364,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 24.770,21 27.074,82

Anhang



z u m

31. Dezember 2013


procon GmbH
Otto- Lilienthal- Str. 14i

46539 Dinslaken


1. Allgemeines
Der Jahresabschluss der procon GmbH zum 31. Dezember 2013 ist nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256 und §§ 264 bis 288 HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB wurden - wie im Vorjahr - unverändert angewandt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.
Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 266 Abs. 1 Satz 3, 276 und 288 Satz 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungen
Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlicher Vorschriften linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 450,-- wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ab einem Wert von Euro 450,01 wurden diese planmäßig linear abgeschrieben.
Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens aus dem Jahre 2008, deren Wert Euro 150,-- überschreitet, bis zu einem Wert von Euro 1.000,-- wurde ein Sammelposten gebildet.

Dieser Sammelposten wird über einen Zeitraum von fünf Jahren linear abgeschrieben.
Die Finanzanlagen (Rückdeckungsanspruch aus Lebens-versicherung) wurden mit dem geschäftsplanmäßigen Deckungskapital einschließlich Überschussguthaben angesetzt.
Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.
Forderungen sind zu den in Rechnung gestellten Beträgen ausgewiesen.

Einzelwertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Pauschalwertberichtigungen wird in steuerlich zulässiger Höhe ausgewiesen.
Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Einzelangaben zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagegitter dargestellt.

Forderungen
Es bestehen Forderungen in Höhe von insgesamt 18.314,25 Euro.

Davon sind 856,80 Euro Forderungen aus Lieferungen und Leistung und 9.125,88 Euro resultieren aus einem Darlehen, dessen Restlaufzeit größer als ein Jahr ist.

Das Darlehen wird mit 3% p. a. verzinst. In Höhe von 8.213,89 Euro bestehen Forderungen gg. der Gesellschafterin Claudia Sassenberg.

Gelder der GmbH wurden auf Namen der Gesellschafterin angelegt, da so eine höhere Rendite erzielt wird. Sämtliche Erträge stehen der GmbH zu.

Die Voraussetzungen wurden im Vertrag vom 05.10.2012 geregelt.

In Höhe von Euro 117,68 bestehen sonstige Forderungen aus der Überzahlung einer Krankenkasse.
Verbindlichkeiten
Es bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 444,35 Euro.

Es handelt sich hierbei in kompletter Höhe um Verbindlichkeiten aus Steuern mit einer Restlaufzeit geringer als einem Jahr.
4. Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.
5. Sonstige Angaben
Die Tätigkeit wurde am 22. April 2005 aufgenommen und die Handelsregistereintragung erfolgte am 09. Juni 2005.


Wirtschaftsjahr
Das Wirtschaftsjahr ist mit dem Kalenderjahr identisch und umfasst den Zeitraum 01.01. - 31.12.2013.
Beteiligungen
Es bestehen keine mittelbaren und/oder unmittelbaren Beteiligungen.
Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Claudia Sassenberg geführt.
Vergütungen
Die Vergütung der Gesellschafter-Geschäftsführerin Claudia Sassenberg für Ihre Tätigkeit in 2013 wurde im Jahresabschluss gesondert ausgewiesen.
Gewinn
Es wurde ein Bilanzverlust in Höhe von Euro 2.585,80 festgestellt.

Dinslaken, den 28. April 2014


Claudia Sassenberg

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.04.2014 festgestellt.

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