Stammdaten

Register
Amtsgericht Coesfeld HRB 3045
Vorher
Neumann GmbH - Japanteile
Eingetragen
20.7.1998
Branche
Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörEinzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörGroßhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör
Gegenstand
Handel mit Kraftfahrzeugteilen und Kraftfahrzeugen und deren Reparatur.

Historie

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Management

NameRolle
Gerharda Neumann
seit 22.10.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Neumann GmbH - Japanteile

Heek

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 29.803,00 30.243,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 668,00 2.272,00
II. Sachanlagen 29.135,00 27.971,50
B. Umlaufvermögen 308.123,59 311.269,66
I. Vorräte 270.660,33 265.916,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.089,56 39.799,59
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.335,98 9.483,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.373,70 5.553,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.830,72 5.280,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva 346.757,31 346.793,88

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 70.536,66 64.656,78
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 38.656,78 37.385,41
III. Jahresüberschuss 5.879,88 1.271,37
B. Rückstellungen 2.369,00 2.300,00
C. Verbindlichkeiten 273.851,65 279.837,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 233.851,65 229.837,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 346.757,31 346.793,88

11. Anhang

Der Jahresabschluss der Neumann GmbH Japanteile wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Saldenvorträge zum 01.01.2011 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31.12.2010. Sie sind unverändert übernommen worden.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Zugänge des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Fremdkapitalzinsen sind grundsätzlich bei der Ermittlung der Herstellungskosten nicht einbezogen worden.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 233.851,65 (Vorjahr: Euro 229.837,10).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden. Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

In die Rechnungsabgrenzungsposten wurde ein Disagiobetrag in Höhe von Euro 679,78 eingestellt.

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Verbindlichkeiten: 54.266,29 Euro
Forderungen: 0,00 Euro

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 26.000,00 war am Bilanzstichtag eingezahlt.

Der Geschäftsjahr 2011 erzielte Jahresüberschuss von Euro 5.879,88 stimmt mit dem Ansatz in der Gewinn- und Verlustrechnung überein.

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2011 mit einem Jahresüberschuss von Euro 5.879,88 (Vorjahr: Euro 1.271,37) ab. Davon werden in den Gewinn- bzw. Verlustvortrag eingestellt: Euro 5.879,88. Zur Ausschüttung ist ein Betrag von Euro 0,00 vorgesehen.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Frau Gerharda Neumann

Die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB sowie die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB werden angewandt.

Unterschrift der Geschäftsleitung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.11.2012 festgestellt.

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