August Behring GmbHLiquidiert

28201 Bremen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 17583 HB
Eingetragen
4.7.2005
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
Die Vermittlung, Vermietung und Verwaltung von eigenen und fremden Immobilien aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Zender
seit 2.3.2010
Prokura
Stephan Röpke
seit 4.7.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

August Behring GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.175,00 277,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 989,00 1,00
II. Sachanlagen 186,00 276,00
B. Umlaufvermögen 77.872,42 66.043,02
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.441,70 30.131,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 16.153,58 13.514,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 38.430,72 35.911,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.435,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva 79.047,42 68.755,49

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 56.067,14 46.327,26
I. gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
II. Gewinnvortrag 29.067,14 19.327,26
davon Gewinnvortrag 19.327,26 20.230,30
B. Rückstellungen 3.621,00 2.300,00
C. Verbindlichkeiten 19.359,28 20.128,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 10.123,88 12.504,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 79.047,42 68.755,49

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde ein Gewinnvortrag vortrag von Euro 19.327,26 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 9.235,40 (Vorjahr: Euro 7.623,84).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Stephan Röpke
 
 
 


Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 29. November 2011 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 29. November 2011 gebilligt.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

 
 
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2011 festgestellt.

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