Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 133801
Vorher
Q-Partners Consulting und Management GmbH
Eingetragen
23.7.2012
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Lösungen und Dienstleistungen im Geschäftsprozess-, SAP- und IT-Umfeld.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 3 angezeigt

Karl-Josef Rubel
16.500 €
66.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Devoteam S Team GmbH

Frankfurt am Main (vormals: Darmstadt)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Devoteam S Team GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Frankfurt am Main

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Frankfurt am Main

Register-Nr.: HRB 133801

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Ausweis der Kassen- und Bankbestände erfolgte mit dem Nennbetrag. Zinsen und Nebenkosten wurden periodengerecht abgegrenzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, sofern sie einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, sofern sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen: EUR 118.220,27 (Vorjahr: EUR 427.512,38)

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 412.341,46 (Vorjahr: EUR 1.126.873,03).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 774,25 (Vorjahr: EUR 805.408,81).

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen: EUR 304.983,60 (Vorjahr: EUR 107.400,70)

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 0,00 sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um:

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen Erträge aus innerkonzernlichen Umlagen in Höhe von EUR 132.241,06 (Vorjahr: EUR 652.240,52).

Bei den Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um:

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 25,75 (Vorjahr: 28,5).

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Frankfurt am Main, den 29. April 2024

Thomas Breuer, Geschäftsführer

Fahim Ghaffari, Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

31.12.2023 31.12.2022
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 205.987,60 236.504,40
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.148,41 58.089,43
242.136,01 294.593,83
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. unfertige Erzeugnisse; unfertige Leistungen 33.273,35 47.094,09
2. geleistete Anzahlungen -3.991,25 -13.753,00
29.282,10 33.341,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 480.738,91 463.814,51
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 118.220,27 427.512,38
3. sonstige Vermögensgegenstände 290.118,34 279.049,89
889.077,52 1.170.376,78
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 248.497,05 83.002,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 87.278,69 52.401,40
1.496.271,37 1.633.715,69

Passiva

31.12.2023 31.12.2022
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 200.336,10 788.475,71
III. Jahresergebnis 566.122,56 -588.139,61
791.458,66 225.336,10
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
2. sonstige Rückstellungen 221.260,45 254.472,29
221.260,45 254.472,29
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 13.153,04 57.597,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 13.153,04
(Vj. € 57.597,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.960,62 19.927,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.960,62 (Vj. € 19.927,63)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 305.757,85 912.809,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 305.757,85 (Vj. € 912.809,51)
4. Sonstige Verbindlichkeiten 85.469,95 136.538,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 85.469,95 (Vj. € 136.538,89)
- davon aus Steuern € 71.014,58 (Vj. € 123.142,57)
412.341,46 1.126.873,03
D. Rechnungsabgrenzungsposten 71.210,80 27.034,27
1.496.271,37 1.633.715,69

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