Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 137645
Eingetragen
7.8.2015
Branche
Einzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und GenussmittelnGroßhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln a. n. g.Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Groß- und Einzelhandel mit Lebensmitteln, Verbrauchsgütern und Waren aller Art aus dem Food- und Non-Food-Bereich, deren Im- und Export, die Zubereitung und der Verkauf von kalten und warmen Speisen und Getränken, sowie das Halten von Beteiligungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Tien Strohschein
Hamburg
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Lychee GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 44.940,00
I. Sachanlagen 44.940,00
B. Umlaufvermögen 118.741,78
I. Vorräte 80.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.140,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 27.401,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.054,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 167.735,78

Passiva

31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 49.147,85
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 24.100,00
III. Bilanzgewinn 47,85
B. Rückstellungen 12.862,63
C. Verbindlichkeiten 105.725,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 94.312,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 167.735,78

Anhang


Erläuterung zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
 
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert, gem. § 253 Abs. 3 HGB.

Auf steuerlichen Sonderabschreibungen beruhende niedrigere Wertansätze werden abweichend von § 253 Abs. 5 HGB unter Anwendung von Art. 67 Abs. 4 EGHGB fortgeführt.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen (§ 255 Abs. 2 HGB).

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear oder degressiv unter Beachtung der Bewertungsstetigkeit gem. § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB vorgenommen.

Art und Umfang der Abschreibungen ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Anlagenverzeichnis.

Beurteilungen zur Vornahme außerplanmäßiger Abschreibungen auf einen beizulegenden Wert auf
Vermögensgenstände, bezüglich einer vorübergehenden oder dauernden Wertminderung gem. § 253 Abs. 3 HGB wurden nicht vorgenommen.

Das Bewertungswahlrecht des § 6 Abs. 2 EStG für geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von €  410,00 wurde in den handelsrechtlichen Jahresabschluss übernommen.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie übriges Vorratsvermögen wurden gem. § 253 Abs. 1 HGB i.V.m. § 255
Abs. 1 und 2 HGB mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, unter Beachtung des Niederstwertprinzips gem. § 253 Abs. 4 HGB bewertet.

Das Vorratsvermögen wurde vom Kaufmann zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen (Stichtagsinventur).

Die flüssigen Mittel (Bank, Kasse u.a.) sind in der Bilanz mit ihrem Nennbetrag enthalten.

Sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Währungsumrechnungen nach § 256a HGB wurden nicht vorgenommen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Antizipative aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind
kurzfristiger Art und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Ausfallrisiken und sonstige
Wertminderungen wurden in pauschaler Höhe gem. § 252 Abs. 2 HGB berücksichtigt.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Es wurden keine Vorschüsse und Kredite an die Mitglieder der Geschäftsführung bzw. eines evtl. eingerichteten Aufsichtsrates gewährt. Bürgschaften o.ä. wurden ebenfalls nicht gegeben.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die transitorischen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Aufwendungen für einen Zeitraum nach
dem Bilanzstichtag, § 250 Abs. 1 HGB.

Passiva

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist gem. § 272 Abs. 1 HGB in Ansatz gebracht.

Rückstellungen

Rückstellungen sind gem. § 249 Abs. 1 HGB für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet und nach § 253 Abs. 1 HGB mit dem Erfüllungsbetrag passiviert worden, wobei gem. § 253 Abs. 2 HGB eine Abzinsung bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr vorgenommen worden ist.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und übrige Verbindlichkeiten sind gem. § 253 Abs. 1 HGB mit dem Erfüllungsbetrag in Ansatz gekommen.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen in der folgenden Höhe:
  

Art der Verbindlichkeit zum
Restlaufzeit
31.12.2015
größer 5 J.
 
TEUR
Summe
0,0


Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die passiven transitorischen Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 250 Abs. 2 HGB für erhaltene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag nach dem Bilanzstichtag darstellen, in Ansatz gebracht.

Sonstige Angaben

Eine Abgrenzung aktiver und passiver latenter Steuern gem. § 274 HGB wurde unter Anwendung von § 274a HGB nicht berechnet und erfasst.

Im laufenden Geschäftsjahr waren folgende Personen Mitglied der Geschäftsführung bzw. des Beirates:
  

Name
Vorname
ausgeübter Beruf
Strohschein
Tien
Einzelhandelskaufmann

 

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse der in § 251 HGB bezeichneten Art bestehen lt. Auskunft der Geschäftsführung nicht.

sonstige Berichtsbestandteile


Hamburg, 14. September 2016

gez. Tien Strohschein
Geschäftsführer
  


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.09.2016 festgestellt.

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