Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 90096
Vorher
S & C Handels GmbH
Eingetragen
21.6.2004
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBauträger für Wohngebäude
Gegenstand
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zu erwerben, zu bebauen, zu vermieten, zu verpachten und zu veräußern. Genehmigungspflichtige Tätigkeiten im Sinne von § 34 c GewO sind ausgeschlossen.

Historie

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Management

NameRolle
Karl Samonig
seit 21.6.2004
Geschäftsführer

Beteiligungen

NameAnteil
100.00%
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

S & C Development GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 297.998,00 326.518,00
I. Sachanlagen 28.048,00 36.568,00
II. Finanzanlagen 269.950,00 289.950,00
B. Umlaufvermögen 159.689,29 97.228,67
I. Vorräte 42.616,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 106.147,72 82.302,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 14.336,73 64.696,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.925,57 14.926,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.698,59 3.606,46
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 31.079,69 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 490.465,57 427.353,13

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 68.696,46
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 43.696,46 206.694,32
III. Jahresfehlbetrag 99.776,15 162.997,86
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 31.079,69 0,00
B. Rückstellungen 3.600,00 1.800,00
C. Verbindlichkeiten 486.865,57 356.856,67
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 482.921,68 341.421,68
Bilanzsumme, Summe Passiva 490.465,57 427.353,13

Anhang zum 31. Dezember 2010


I.  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der S & C  Development  GmbH für das Geschäftsjahr 2010 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Nach den Größenklassen gemäß § 267 HGB ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Grundsätzen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Im Anhang wird von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

II.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind alle Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite der Bilanz sind nicht mit Posten der Passivseite  und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bei Bewertung der Vermögens- und Schuldposten wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Alle Vermögens- und Schuldpositionen wurden einzeln bewertet.
Erkennbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, wurden, selbst wenn sie nach dem Bilanzstichtag bis zur Abschlusserstellung bekannt geworden sind, berücksichtigt. Gewinne wurden dagegen nur dann berücksichtigt , wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.
Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr liegen nicht vor.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, vermindert um planmäßig nutzungsbedingte Abschreibungen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach linearer Methode im Rahmen der handels- und steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen. Die Nutzungsdauer wurde jeweils unter zu Grundelegung der steuerlichen AfA-Tabellen geschätzt .

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Erwerbsjahr voll abgeschrieben worden, wobei aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs auch der Abgang unterstellt wurde.

Die - in den Vorjahren erworbenen - geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschrift bilanziert und linear abgeschrieben.

Die teilfertigen Leistungen wurden gemäß Leistungsstand mit ihremTeilwert zum Ansatz gebracht.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind, ausgehend vom Nennwert, unter Beachtung von Ausfallrisiken bewertet worden.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

III.  Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind der Bilanz zu entnehmen.

Im Folgenden werden Angaben zu Unternehmen zusammengefasst, an denen die Gesellschaft Anteile von mehr als 20% hält:   

                                  Name
  Sitz
Beteiligungsquote
Eigenkapital
letztes
Jahresergebniss
Samonig AG
Berlin
90%
200.000,00 €
-136.443,72 €
S&C Zweite Grundstücks GmbH
Berlin
50%
25.000,00 €
-1.863,26 €
S&B Dritte Grundstücksverwaltungs GmbH
Berlin
50%
900,00 €
-1.075,83 €
S&B Dritte Grundstücks UG & Co. KG
Berlin
50%
154.000,00 €
-20.502,86 €


Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz.

IV.  Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V.  Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen gegen Geschäftsführer Euro 14.336,73. Die Forderungen werden mit 3 % p.a. verzinst.

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2010:

Herr Karl Samonig, Kaufmann

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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