ConCept Repro LimitedLiquidiert

Alfred-Fischer-Weg 8, 59073 Hamm, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamm HRB 6351
Eingetragen
2.12.2008
Branche
Druck- und MedienvorstufeBinden von Druckerzeugnissen und damit verbundene DienstleistungenDrucken von Zeitungen
Gegenstand
Digitaldruck, Druckweiterverarbeitung, Filmbelichtung, Scan-Service, Druckvorstufe, Werbemitteln.

Historie

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Management

NameRolle
Teja Robert Weidlich
seit 2.12.2008
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

ConCept Repro Limited

Hamm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 306,00 726,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 306,00 726,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 306,00 726,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen 39.501,99 52.277,46
I. Vorräte 0,00 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 37.354,48 48.981,59
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11.604,00 11.996,23
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 25.750,48 36.985,36
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.147,51 3.295,87
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 39.807,99 53.003,46

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 18.481,77 19.575,14
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 125,88 125,88
1. gezeichnetes Kapital 125,88 125,88
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
3. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinnvortrag 19.449,26 15.065,78
V. Jahresfehlbetrag 1.093,37 -4.383,48
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 10.151,97 12.721,72
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 2.483,97 5.053,72
3. sonstige Rückstellungen 7.668,00 7.668,00
D. Verbindlichkeiten 11.174,25 21.242,10
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.906,11 18.518,71
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 2.268,14 2.723,39
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 -535,50
F. Passive latente Steuern 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 39.807,99 53.003,46

Gewinn- und Verlustrechnung

  1.1.2012 - 31.12.2012
EUR
1.1.2011 - 31.12.2011
EUR
1. Umsatzerlöse 176.367,29 152.216,74
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 1.795,80 0,00
5. Materialaufwand -56.590,11 -70.754,54
6. Personalaufwand -65.107,92 -49.188,76
7. Abschreibungen -568,61 -938,63
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -54.947,44 -24.129,01
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen -448,85 -870,30
b) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter -18.401,55 -18.445,32
c) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung -3.315,50 0,00
d) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -321,24 -493,50
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -846,90 -90,76
f) Frachten / Verpackung -2.185,35 -318,18
g) sonstige Aufwendungen für Personal -2.170,00 -1.331,25
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -27.706,90 -3.450,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 976,44 293,16
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2,21 -2,43
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.474,39 6.626,23
15. außerordentliche Erträge 0,00 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag -2.567,76 -2.242,75
19. sonstige Steuern 0,00 0,00
20. Jahresfehlbetrag 1.093,37 -4.383,48

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

der Firma ConCept Repro Limited

A. Allgemeine Angaben

1.) Der Jahresabschluss der Firma ConCept Repro Limited für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren beibehalten.

2.) Bei der Limited handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. § 267 Abs. 1 HGB.

Prüfungspflicht besteht insoweit nicht (§ 316 Abs. 1 HGB). Ebenso wird auf die Aufstellung eines Lageberichtes nach § 264 Abs. 1 HGB verzichtet.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.) Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten bewertet und sind - soweit abnutzbar - planmäßig abgeschrieben.

Bei der Bemessung der Abschreibungen ist von der steuerlich anerkannten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ausgegangen worden. Die Abschreibungsbeträge sind sowohl linear als auch degressiv bemessen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs abgeschrieben.

Wegen der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den als Anlage beigefügten Anlagespiegel verwiesen. Dabei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten gem. Artikel 24 Abs. 6 HGB ermittelt, soweit Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht ohne unverhältnismäßige Kosten oder Verzögerungen festgestellt werden konnten.

2.) Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert.

3.) Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sind mit dem Nennbetrag bilanziert.

Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken ist durch Bildung von Wertberichtigungen angemessen Rechnung getragen worden.

4.) Die übrigen Rückstellungen sind so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken angemessen Rechnung tragen.

5.) Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

C. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

1.) Die Entwicklungen des Anlagevermögens sind im anliegenden Anlagespiegel dargestellt.

3.) In den sonstigen Vermögensgegenständen sind im wesentlichen Forderungen aus Steuererstattungen enthalten.

4.) Die sonstigen Rückstellungen betreffen Rechts- und Beratungskosten.

D. Sonstige Angaben

1.) Direktor war im Berichtsjahr Herr Teja Robert Weidlich

Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführungsorgane unterbleiben nach § 286 (4) HGB.

2.) Eventualverbindlichkeiten im Sinne des § 251 HGB liegen nach Angaben der Berichtsfirma nicht vor.

3.) Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Verlust beträgt Euro 1093,37 Euro

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags in Höhe von Euro 19.449,26 Euro ergibt sich ein Betrag in Höhe von Euro 18.355,89 der auf neue Rechnung vorzutragen ist.

 

Hamm, im Oktober 2013

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
Verbindlichkeiten 11.174,25 21.242,10
Anleihen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.906,11 18.518,71
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 2.268,14 2.723,39

Nachrichten & Medien

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