Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 59943
Eingetragen
15.3.2007
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenGroßhandel mit WerkzeugmaschinenGroßhandel mit Sportartikeln und -zubehör
Gegenstand
die Vermarktung und der Vertrieb persönlicher Schutzausrüstung.

Historie

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Management

NameRolle
Norbert Dr. Jahn
seit 15.3.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Norbert Jahn
Leverkusen
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

TS-Plus GmbH

Leverkusen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 5.963,00 199,00
I. Sachanlagen 5.963,00 199,00
B. Umlaufvermögen 27.240,26 18.569,11
I. Vorräte 14.327,54 10.167,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.146,67 3.685,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.766,05 4.716,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 153,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 60.684,01 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 94.040,27 18.768,11

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 2.910,14
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 9.589,86 8.625,53
III. Jahresfehlbetrag 63.594,15 964,33
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 60.684,01 0,00
B. Rückstellungen 1.374,56 1.044,56
C. Verbindlichkeiten 92.665,71 14.813,41
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 17.665,71 14.813,41
Bilanzsumme, Summe Passiva 94.040,27 18.768,11

A N H A N G zum 31. Dezember 2011



TS-Plus GmbH

Gneisenaustraße 4
51377 Leverkusen

A . ALLGEMEINE ANGABEN
Der Jahresabschluss der Firma TS-Plus GmbH für das Geschäftsjahr 2011 ist nach geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


B . ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Ausgenommen hiervon sind die Posten, bei denen die neuen gesetzlichen Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) in Bezug auf Ansatz und Bewertung erstmaligen anzuwenden waren. Die Vorjahreszahlen sind in Bezug auf die erstmalige Anwendung des BilMoG für die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2010 nicht angepasst worden.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden, die auf gegebene Posten der Bilanz angewendet wurden:

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs.8 HGB nicht angegeben.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände, darunter Software, werden entsprechend der steuerlichen Handhabung aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibung auf Zugänge beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens erfolgt entsprechend den Vereinfachungsregeln des Steuerrechts.

Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerlich zugelassenen Zeiträume linear oder degressiv vorgenommen. Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bewertet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert bewertet.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben und drohenden Verlusten.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


Auf die Abgrenzung von latenten Steuern gem. § 274 HGB wurde entsprechend der Erleichterung für kleine Kapitalgesellschaften nach § 274a Nr.5 HGB verzichtet.



C . ANGABEN ZU EINZELNEN POST DER BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Bilanzpositionen
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.
Der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 75.000,00.
Der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.


Positionen der Gewinn und Verlustrechnung
Die Gesellschaft verfügt über keine Mitarbeiter.


D . SONSTIGE ANGABEN

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren folgende Personen als Geschäftsführer bestellt:

  Herr Dr. Norbert Jahn, Leverkusen
  Herr Thomas Eimermacher, Leverkusen


Haftungsverhältnisse
Gemäß § 251 HGB bestehen aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten Haftungsverhältnisse von insgesamt EUR 0,00.

  

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
 
 
Herstellungs-
Zugänge
Abgänge
kumulierte
Zuschreibungen
 
 
kosten
 
 
Abschreibungen
Geschäftsjahr
Buchwert
 
01.01.2011
 
 
31.12.2011
 
31.12.2011
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
  Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
    Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
      andere Anlagen, Betriebs- und       Geschäftsausstattung
 
 
 
 
 
Geschäftsausstattung
0,00
6.414,57
0,00
550,57
0,00
5.864,00
Wirtschaftsgüter Sammelposten
499,90
0,00
0,00
400,90
0,00
99,00
 
499,90
6.414,57
0,00
951,47
0,00
5.963,00
       Summe Sachanlagen
499,90
6.414,57
0,00
951,47
0,00
5.963,00
       Summe Anlagevermögen
499,90
6.414,57
0,00
951,47
0,00
5.963,00

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.08.2012 festgestellt.

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