Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuss HRB 16505
Eingetragen
25.2.2002
Branche
Mobile Gastronomie auf Jahrmärkten u. Ä.Vermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Führung von Gastronomiebetrieben aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Thorsten Hartwig
seit 22.2.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

80.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
60.00%
R**** H****** H******
20.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Thorsten Hartwig
Düsseldorf
15.000 €
60.00%
R**** H****** H******
5.000 €
20.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SUB GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 233.829,87 384.922,09
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 232.242,39 379.322,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 231.054,50 378.446,33
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.587,48 5.599,45
B. Rechnungsabgrenzungsposten 800,00 1.440,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 223.043,56 58.886,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 457.673,43 445.248,09

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 83.886,00 238.436,67
III. Jahresfehlbetrag 164.157,56 -154.550,67
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 223.043,56 58.886,00
B. Rückstellungen 3.500,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 454.173,43 442.748,09
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 13.616,44 20.935,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 457.673,43 445.248,09

Anhang




SUB GmbH

Gastronomiebetrieb
    Neustraße 27

40213 Düsseldorf






Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme


steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze


Der Jahresabschluss der SUB GMBH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (u. a. Software) werden entsprechend der steuerlichen Handhabung aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Enthaltene Fremdwährungsbeträge werden mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt der Anschaffung bewertet.

Vorräte werden grundsätzlich mit den  Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Beim Ansatz der Herstellungskosten sind anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten nicht einbezogen worden. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die
sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Hierbei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt ihrer Entstehung bzw. mit dem Mittelkurs zum Bilanzstichtag bewertet.




A ngaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG




Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte                                                                                             Betrag




Verbindlichkeiten Wilfried Hartwig 200.063,09 EUR
(Vorjahr) (177.506,89 EUR)


Verbindlichkeiten Ruben Hartwig 40.494,52 EUR
(Vorjahr) (38.599,49 EUR)


Verbindlichkeiten Thorsten Hartwig 65.216,19 EUR
(Vorjahr) (55.546,09 EUR)



Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt 164.157,56 EUR.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages ergibt sich kein Betrag der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden - 248.043,56 EUR vorgetragen.


Der Jahresabschluss  weist auf der Aktivseite den Posten "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" in Höhe von 223.043,56 EUR aus. Gegenüber den Gesellschaftern bestehen  Verbindlichkeiten von 305.773,80 EUR. Aufgrund bestehender Rangrücktrittserklärungen  in Höhe der entsprechenden Forderung führt die bestehende bilanzielle Überschuldung nicht zu einer tatsächlichen Überschuldung in insolvenzrechtlicher Hinsicht.



Sonstige Pflichtangaben


Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster
Geschäftsführer: Thorsten Hartwig, Meerbusch
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.01.2012 festgestellt.

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