Bonar Floors GmbHLiquidiert

40878 Ratingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 44131
Eingetragen
24.11.1999
Branche
BeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenGroßhandel mit Flachglas
Gegenstand
Der Vertrieb von Produkten der Firma Flotex S.A., Chateau-Renault (Frankreich), insbesondere von Bodenbelägen aller Art, aus natürlichem und synthetischem Material, in der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen erwerben, sich an ihnen beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert0.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
66000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bonar Floors GmbH

Ratingen

Jahresabschluss zum 30.11.2006

Bilanz zum 30. November 2006

Aktiva

30.11.2006 30.11.2005
EUR EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.782,30
B. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Software 939,00 3.304,00
II. Sachanlagen
Geschäftsausstattung 28.428,00 32.606,00
29.367,00 35.910,00
C. Umlaufvermögen
Vorräte
Mustervorräte 0,00 281.279,25
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.725.522,79 1.099.728,30
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 440.114,95 500.000,00
-- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 400.000,00 (i. Vj. EUR 500.000,00)--
3. Sonstige Vermögensgegenstände 70.138,80 26.254,16
2.235.776,54 1.625.982,46
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 349.812,66 766.674,09
2.585.589,20 2.673.935,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten 21.608,00 23.890,03
2.636.564,20 2.746.518,13

Passiva

30.11.2006 30.11.2005
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 33.745,26 33.745,26
-- lt. Handelsregister DM66.000,00--
II. Gewinnrücklagen 183.121,23 183.121,23
III. Gewinnvortrag 552.047,10 605.587,97
IV. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag) 211.093,11 -53.540,87
980.006,70 768.913,59
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 0,00 157.350,86
2. Sonstige Rückstellungen 662.010,83 629.562,58
662.010,83 786.913,44
Verbindlichkeiten
-- sämtlich mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr--
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 69.126,27 67.416,61
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 700.640,42 909.329,72
-- sämtlich aus Lieferungen und Leistungen--
3. Sonstige Verbindlichkeiten 224.779,98 213.944,77
-- davon aus Steuern EUR 211.195,87 (i. Vj. EUR 161.211,64)--
-- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.900,18 (i. Vj. EUR 49.468,55)--
994.546,67 1.190.691,10
2.636.564,20 2.746.518,13

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Dezember 2005 bis 30. November 2006

2005/06 2004/05
EUR EUR
1. Umsatzerlöse 15.200.902,35 13.929.934,83
2. Sonstige betriebliche Erträge 82.186,10 689.379,71
3. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Waren -11.544.066,91 -10.417.403,70
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -1.620.873,08 -1.780.255,12
b) Soziale Abgaben -305.102,51 -307.932,01
5. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -24.241,22 -32.053,88
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.591.267,92 -2.026.283,82
7. Zinsen und ähnliche Erträge 29.393,88 15.292,03
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -87,08 -4.547,53
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 226.843,61 66.130,51
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -8.630,59 -110.582,25
11. Sonstige Steuern -7.119,91 -9.089,13
12. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag) 211.093,11 -53.540,87

Anhang für das Geschäftsjahr 2005/06

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 30. November 2006 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren beibehalten.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der Gegenstände nach der linearen Methode vorgenommen. Soweit notwendig, erfolgen außerplanmäßige Abschreibungen. Geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Mustervorräte werden in Abhängigkeit von deren weiterer Verwertbarkeit wertberichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen Rechnung getragen.

Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Nominalwerten ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital

Die ausstehende Einlage wurde am 16. August 2006 eingezahlt.

Anlagevermögen

Die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ist nachfolgend dargestellt:

1.122.005 Zugänge Abgänge 30.11.2006
EUR EUR EUR EUR
Anschaffungskosten
Immaterielle Vermögensgegenstände
Software 25.754,45 445,00 0,00 26.199,45
Sachanlagen
Geschäftsausstattung 199.026,40 10.426,00 2.963,79 206.488,61
Geringwertige Anlagegüter 0,00 6.827,22 6.827,22 0,00
199.026,40 17.253,22 9.791,01 206.488,61
224.780,85 17.698,22 9.791,01 232.688,06
Abschreibungen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Software 22.450,45 2.810,00 0,00 25.260,45
Sachanlagen
Geschäftsausstattung 166.420,40 14.604,00 2.963,79 178.060,61
Geringwertige Anlagegüter 0,00 6.827,22 6.827,22 0,00
166.420,40 21.431,22 9.791,01 178.060,61
188.870,85 24.241,22 9.791,01 203.321,06
Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände
Software 3.304,00 939,00
Sachanlagen
Geschäftsausstattung 32.606,00 28.428,00
35.910,00 29.367,00

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen vor allem Jahres- und Quartalsboni, ausstehende Rechnungen, ausstehende Urlaubstage sowie Mitarbeiterprämien.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

2005/06 2004/05
TEUR TEUR
Inland 10.380 10.945
Ausland 6.317 4.247
16.697 15.192
Erlösschmälerungen -1.496 -1.262
15.201 13.930

Periodenfremdes Ergebnis

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 45 enthalten. Diese enthalten Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 34 sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 11.

Anzahl der Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter betrug im Jahresdurchschnitt28.

Zusammensetzung der Organe

Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr die Herren:

Thomas Dulas, Kaufmann, Brakel/Deutschland,
Mark Sefton, Kaufmann, Circenster/England.
Konzernzugehörigkeit

Die Low & Bonar PLC, London/UK, stellt den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen auf, in den die Gesellschaft einbezogen wird. Dieser ist am Sitz der Konzernobergesellschaft erhältlich.

 

Ratingen, den 2. Februar 2007

Bonar Floors GmbH

T. Dulas

M. Sefton

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Bonar Floors GmbH:

Wir haben den Jahresabschluss --bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang-- unter Einbeziehung der Buchführung der Bonar Floors GmbH, Ratingen, für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2005 bis 30. November 2006 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bonar Floors GmbH, Ratingen.

 

Düsseldorf, den 2. Februar 2007

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Wanik, Wirtschaftsprüfer

Löckenhoff Haeseling, Wirtschaftsprüfer

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