Stammdaten

Register
Amtsgericht Münster HRB 5696
Eingetragen
9.3.2000
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenWagniskapital-Beteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen an Technologie- und Medienfirmen.

Historie

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Management

NameRolle
Gunnar Gröschel
seit 13.11.2003
Geschäftsführer
Bernhard Möllers
seit 13.11.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

VENTURE-TEC Holding GmbH

Münster

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 52.500,00
B. Umlaufvermögen 2.596,35 2.500,58
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.501,00 2.500,58
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 2.500,00 2.500,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 95,35 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 28,07 25,21
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.656,79 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.281,21 55.025,79

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 52.354,64
I. gezeichnetes Kapital 105.000,00 105.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -52.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 52.500,00 105.000,00
II. Verlustvortrag 52.645,36 50.037,51
III. Jahresfehlbetrag 1.511,43 2.607,85
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.656,79 0,00
B. Rückstellungen 1.100,00 1.100,00
C. Verbindlichkeiten 3.181,21 1.571,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.181,21 1.571,15
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.281,21 55.025,79

Anhang zur Bilanz zum 31. Dezember 2010

der Firma Venture-Tec Holding GmbH

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und der Offenlegung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

1. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ändert sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar. Eine Anpassung der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres zur Vergleichbarkeit mit denen des Geschäftsjahres war nicht erforderlich.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach § 250 HGB gebildet.

3. Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung angesetzt. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibung wurde im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vorgenommen.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn, diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden ist. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgte grundsätzlich mit dem Nennwert. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Bei der Ermittlung von Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wird davon ausgegangen, dass sich die Abzinsungsbeträge und künftige Kostensteigerungen wertgleich gegenüber stehen. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2011 festgestellt.

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