Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 114964
Eingetragen
15.8.2008
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungForschung und Entwicklung im Bereich BiotechnologieErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Ferner: Vertrieb von Automatisierungskomponenten, Planung und Entwicklung von Automatisierungskonzepten und -lösungen sowie Projektleitung.

Historie

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Management

NameRolle
Frank Melzer
seit 15.8.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

200.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Kerstin Melzer
100.00%
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Kerstin Melzer
Berlin
100.00%
Frank Melzer
Berlin
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

MSD Inprotec GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 6.250,00 6.250,00
B. Anlagevermögen 1.858,00 3.032,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.858,00 3.032,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.858,00 3.032,00
C. Umlaufvermögen 49.722,10 21.348,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.982,60 21.086,85
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 45.898,06 20.833,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.992,21 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.084,54 253,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.739,50 262,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 57.830,10 30.630,95

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 23.841,71 15.381,86
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 9.618,14 2.702,80
III. Jahresüberschuss 8.459,85 -6.915,34
B. Rückstellungen 9.545,03 3.843,39
1. Steuerrückstellungen 8.695,03 3.243,39
2. sonstige Rückstellungen 850,00 600,00
C. Verbindlichkeiten 24.443,36 11.405,70
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.912,36 1.771,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 15.912,36 1.771,64
2. sonstige Verbindlichkeiten 8.531,00 9.634,06
davon aus Steuern 4.016,89 645,57
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 664,00 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.531,00 9.634,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 57.830,10 30.630,95

Anhang

Allgemeine Bewertungsmethoden gem. § 252 HGB

Die Wertansätze in der Schlussbilanz des Wirtschaftsjahres 2010 stimmen mit der Schlussbilanz per 31. Dezember 2009 überein.

Von der Fortführung des Unternehmens wurde ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind per 31. Dezember 2010 einzeln bewertet.

Es wurde vorsichtig bewertet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert wurden.

Die Vorschriften des GmbH-Gesetzes wurden ergänzend berücksichtigt.

Bilanzierungsmethoden/Gliederung

Es sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungen enthalten.

Aufwendungen und Erträge wurden vollständig ausgewiesen und nicht miteinander verrechnet.

Aktivwerte wurden nicht mit Passivwerten der Bilanz verrechnet. Nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht bilanziert.

Die Bilanz ist in Kontenform aufgestellt. Die bezeichneten Posten gem. § 266 Abs. 2 und 3 HGB sind gesondert und in der entsprechenden Reihenfolge ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die in § 275 bs. 2 HGB ausgewiesenen Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge ausgewiesen.

Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen. Hierzu erfolgen folgende Erläuterungen:

A. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden in einer Anlage ordnungsgemäß nachgewiesen.

Der in der Anlage erfasste Bestand wird in regelmäßigen Abständen durch körperliche Bestandsaufnahme durch die Firma überprüft.

Eine von den Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens enthält der Anlagenspiegel im Anhang zum Jahresabschluss.

Da im Anlagenspiegel die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ausgehend von den ursprünglichen Anschaffungskosten sowie die Entwicklung der kumulierten Abschreibungen dargestellt sind, wird auf diese Anlage hingewiesen.

Die Bewertung des Anlagevermögens ist im Anhang dargestellt.

Abschreibungen werden linear -pro rata temporis- vorgenommen. Grundlage der Absetzung für Abnutzung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Wirtschaftsgutes. Die Abschreibungen nach Anschaffung/Herstellung wurden pro rata temporis vorgenommen.

Sonstige aussergewöhnliche bzw. erhöhte Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

B. Umlaufvermögen Umlaufvermögen

Vorräte

Vorräte waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind einzeln in einer Saldenliste nachgewiesen.

Einzelwertberichtigungen wurden im Kalenderjahr in Höhe von € 8.560,29 vorgenommen.

Forderungen gegenüber Gesellschafter bestehen nicht.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

entfällt

D. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach kaufmännischer Schätzung ermittelt. Es wurden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten berücksichtigt.

E. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

F. Zusatzangaben zur Bilanz

Zusatzangaben zur Bilanz nach § 327 Ziffer 1 HGB sind nicht erforderlich, da es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft handelt.

Geschäftsführer für das Wirtschaftsjahr ist Herr Frank Melzer.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2010

 

Berlin, den 23. November 2011

Frank Melzer, Geschäftsführer

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