Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 206423
Eingetragen
27.2.2002
Branche
Vermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermittlung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteBauträger für Wohngebäude
Gegenstand
Vermittlung von Immobilien, An- und Verkauf von Immobilien, Vermittlung von Finanzierungen und Darlehen, Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben in eigenem und fremdem Namen, auch in der Form der Baubetreuung und als Vermittler, Vermittlung von Kapitalanlagen aller Art, insbesondere auch der Art, wie sie in § 34 c GewO bezeichnet sind. Ferner die Vermittlung der Durchführung von verschiedenen Ausbaustufen bei Gebäuden, insbesondere von Solaranlagen jeder Art.

Historie

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Management

NameRolle
Vorstandsmitglied

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

TANDEM AG

Korntal-Münchingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 35.380,00 40.850,00
B. Anlagevermögen 41.677,50 34.177,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.833,00 5.501,00
II. Sachanlagen 38.844,50 28.676,50
C. Umlaufvermögen 1.475.099,00 1.594.661,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.224.632,63 1.288.233,98
II. Wertpapiere 22.146,68 151.209,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 228.319,69 155.218,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten 6.978,53 14.248,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.559.135,03 1.683.937,49

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 1.201.290,94 1.013.333,19
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 378.950,40 357.850,40
III. Gewinnrücklagen 5.000,00 5.000,00
IV. Gewinnvortrag 413.046,54 22.684,24
V. Jahresüberschuss 354.294,00 577.798,55
B. Rückstellungen 176.734,82 238.165,91
C. Verbindlichkeiten 181.109,27 432.438,39
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 181.109,27 432.438,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.559.135,03 1.683.937,49

Anhang




Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Tandem AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Zusätzliche Angaben zur Vermittlung der Vermögens-, Finanz- und Rechtslage (§ 264 II S. 2 HGB)

Die Geschäftsräume sind angemietet:

Jährliche Miete für Geschäftsräume    € 69.158,35


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen    

Der Jahresabschluss der Tandem AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und Aktien-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Absetzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.     

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der vorrausichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.


Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurden im Jahr des Zugangs sofort als Betriebsausgaben berücksichtigt.              

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von mehr als Euro 150,-- bis zu einem Wert von Euro 1.000,-- wurden im Jahr des Zugangs zu einem Sammelposten zusammengefasst und über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bestehen in Höhe von Euro 0,00
(§ 268 Abs. 4 Satz 1 HGB).

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr bestehen in Höhe von Euro 181.109,27
(§ 268 Abs. 5 Satz 1 HGB).


Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.



Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn von € 354.294 auf neue Rechnung vorzutragen.  



Sonstige Pflichtangaben

Organmitglieder

Vorstand:
Herr Wolfram Baitinger (seit 09.12.2008)

Aufsichtsrat:
Herr Daniel Knodel, freier Journalist, Vorsitzender
Frau Silke Kurzendörfer, Kauffrau, stellv. Vorsitzende
Herr Oswald Sombrutzki, selbständiger Unternehmer



Korntal-Münchingen, 07. Juli 2010



Wolfram Baitinger

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