Allianz -
Brandschutz- Technik GmbH
Berlin
(vormals: Mörfelden-Walldorf)
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A. Ausstehende Einlagen
/ Rückständige Einzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
19.116,05 |
4.356,00 |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| 1. Konzessionen,
gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und
Werten |
0,00 |
0,00 |
| 2. Geschäfts- oder
Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 3. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
19.116,05 |
4.356,00 |
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
19.116,05 |
4.356,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
0,00 |
0,00 |
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 6. sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
96.837,65 |
84.768,95 |
| I. Vorräte |
14.850,00 |
34.884,28 |
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
0,00 |
0,00 |
| 2. unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
14.850,00 |
11.280,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
23.604,28 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
63.459,40 |
26.998,41 |
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
46.238,14 |
22.253,17 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
14.446,23 |
0,00 |
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
2.775,03 |
4.745,24 |
| III. Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2. sonstige
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
18.528,25 |
22.886,26 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme, Summe
Aktiva |
115.953,70 |
89.124,95 |
Passiva
|
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A. Eigenkapital |
27.682,15 |
35.989,09 |
| I. gezeichnetes Kapital
/ Kapitalkonto/ Kapitalanteile |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1. gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2. Privatkonto
(Einzelunternehmen) |
0,00 |
0,00 |
| 3. variables
Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
0,00 |
| 4. nicht eingeforderte
ausstehende Einlagen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 1. gesetzliche
Rücklage |
0,00 |
0,00 |
| 2. Rücklage
für eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 4. andere
Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV. Gewinnvortrag |
10.989,09 |
10.009,71 |
| V. Jahresfehlbetrag |
8.306,94 |
-979,38 |
| B.
Rückstellungen |
6.592,00 |
0,00 |
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
6.592,00 |
0,00 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
81.679,55 |
53.135,86 |
| 1. Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
0,00 |
| 3. erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
58.689,77 |
9.827,51 |
| 5. Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 7. Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
22.989,78 |
43.308,35 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme, Summe
Passiva |
115.953,70 |
89.124,95 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
|
1.1.2009 - 31.12.2009
EUR |
1.1.2008 - 31.12.2008
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
404.336,14 |
220.660,36 |
| 2. Veränderung des
Bestandes an fertigen Erzeugnissen |
3.570,00 |
0,00 |
| 3. andere aktivierte
Eigenleistungen |
0,00 |
0,00 |
| 4. sonstige betriebliche
Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 5. Materialaufwand |
-296.976,24 |
-139.126,52 |
| 6. Personalaufwand |
-44.351,77 |
-36.670,24 |
| 7. Abschreibungen |
-2.466,84 |
-396,00 |
| 8. sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-54.983,64 |
-34.371,22 |
| a) sonstige betriebliche
Aufwendungen - verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| b) Miet- und
Pachtaufwendungen |
-18.423,53 |
-10.479,51 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-2.399,86 |
-1.571,54 |
| d) sonstige Aufwendungen
für Personal |
-1.500,00 |
-562,77 |
| e) Aufwendungen für
den Fuhrpark |
-7.929,80 |
-6.512,67 |
| f) Frachten /
Verpackung |
-5.733,43 |
-5.256,39 |
| g) Aufwand für
Fremdreparaturen und Instandhaltung |
-2.470,00 |
-2.131,80 |
| h) andere ordentliche
sonstige betriebliche Aufwendungen |
-16.527,02 |
-7.817,04 |
| 9. Erträge aus
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 10. Erträge aus
anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 11. sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 12. Abschreibungen auf
Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens |
0,00 |
0,00 |
| 13. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-30,26 |
0,00 |
| 14. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
9.097,39 |
10.096,38 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
745,00 |
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
745,00 |
0,00 |
| 18. Steuern vom
Einkommen und Ertrag |
-17.699,33 |
-8.790,00 |
| 19. sonstige
Steuern |
-450,00 |
-327,00 |
| 20.
Jahresfehlbetrag |
8.306,94 |
-979,38 |
Anhang
|