Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 82755
Eingetragen
6.7.2004
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenBauträger für WohngebäudeSpezialisierte Bautätigkeiten im Tiefbau
Gegenstand
Der Betrieb eines Bauunternehmens.

Historie

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Management

NameRolle
Marko Wander
seit 6.7.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wander Bau GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 18.839,00 26.442,00
I. Sachanlagen 18.839,00 26.442,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.839,00 26.442,00
B. Umlaufvermögen 71.946,99 68.755,56
I. Vorräte 949,00 949,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 949,00 949,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 56.697,20 45.308,51
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.329,92 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 52.367,28 45.308,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.300,79 22.498,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.106,39 2.062,91
D. sonstige Aktiva 0,00 3.686,19
Summe Aktiva 91.892,38 100.946,66

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 48.002,32 51.153,09
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 26.153,09 15.133,17
III. Jahresfehlbetrag 3.150,77 -11.019,92
B. Rückstellungen 2.191,33 3.321,99
1. Steuerrückstellungen 691,33 1.821,99
2. sonstige Rückstellungen 1.500,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 41.698,73 46.471,58
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 26.184,21 32.234,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 663,14 430,46
3. sonstige Verbindlichkeiten 14.851,38 13.806,91
davon aus Steuern 1.329,80 823,05
Summe Passiva 91.892,38 100.946,66

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen. Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres würden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung
Wander Marko Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 12.12.2018.

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