Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 130628
Eingetragen
5.4.2000
Branche
Wagniskapital-BeteiligungsgesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenEntwicklung und Programmierung von Internetpräsentationen
Gegenstand
Verwertung von Ideen für das Internet und die Neuen Medien.

Historie

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Management

NameRolle
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

internetideas.de AG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3.348,00 3.779,00
I. Sachanlagen 3.348,00 3.779,00
B. Umlaufvermögen 27.582,74 37.049,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.000,00 26.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.582,74 11.049,89
Bilanzsumme, Summe Aktiva 30.930,74 40.828,89

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 28.606,59 31.576,90
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 18.423,10 15.700,77
III. Jahresfehlbetrag 2.970,31 2.722,33
B. Verbindlichkeiten 2.324,15 9.251,99
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.324,15 9.251,99
Bilanzsumme, Summe Passiva 30.930,74 40.828,89

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der internetideas.de AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 2.324,15 (Vorjahr: Euro 9.251,99). Davon gegenüber Gesellschaftern Euro 1.765,54 (Vorjahr: 2.716,09).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu den Aktien

Im Berichtszeitraum waren sämtliche 50.000 nennwertlosen Stückaktien ausgegeben.

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:
  

Wimmer, Alexander
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:
  

Neubrand, Oliver (Vorsitzender)
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Wimmer, Dagmar (stv. Vorsitzende)
ausgeübter Beruf:
Kauffrau
Wimmer, Nina
ausgeübter Beruf:
Kauffrau


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum
Unterschrift

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2010
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
kumulierte Abschreibungen 31.12.2010
Zuschreibungen Geschäftsjahr
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Sachanlagen
9.586,88
681,50
0,00
0,00
6.920,38
0,00
Summe Anlagevermögen
9.586,88
681,50
0,00
0,00
6.920,38
0,00
 
Buchwert 31.12.2010
Abschreibungen Geschäftsjahr
 
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
Sachanlagen
3.348,00
1.112,50
Summe Anlagevermögen
3.348,00
1.112,50

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2011 festgestellt.

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