F2 GmbHLiquidiert

71334 Waiblingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 732175
Eingetragen
18.12.2009
Branche
Vermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Die Akquise von Maklern, Vertriebspartnern und Bauträgern für die Vermarktung von Immobilien im Internet sowie Logistik- und Kundendienstberatung.

Historie

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Management

NameRolle
Margit Frede
seit 4.1.2011
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

F2 GmbH

Waiblingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 19.11.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

F2 GmbH

Aktiva

 
Euro
Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00   0,00
II. Sachanlagen 39516,00 39516,00 0,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte 0,00   0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7896,77 7896,77 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 0,00)      
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2465,37 2465,37 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00 0,00
Summe   49.878,14  

Passiva

 
    Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25000,00 0,00
II. Gewinnvortrag   0,00 0,00
III. Jahresüberschuss   -2914,14 0,00
B. Rückstellungen   700,00 0,00
C. Verbindlichkeiten   27092,28  
- davon mit einer Restlaufzeit vbis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 0,00)   0,00 0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

1. Allgemeine Angaben

Die Bilanzierung erfolgte unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die zur Erläuterung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erforderlichen Angaben sind in den Anhang übernommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände wurde anhand der steuerlichen AfA-Tabellen festgelegt, wobei jeweils möglichst kurze zulässige Nutzungsdauern gewählt wurden.

Die beweglichen Anlagen werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig linear und degressiv abgeschrieben. Sobald die lineare Abschreibung die degressive Abschreibung übersteigt, wird von der degressiven zur linearen Abschreibung übergegangen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 1.000,00 werden im Jahr des Zugangs aktiviert (Sammelposten) und planmäßig auf 5 Jahre abgeschrieben Ein Abgang aus dem Sammelposten wird aus Vereinfachungsgründen erst nach Vollabschreibung unterstellt.

Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten bis zu € 150,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde.

Steuerliche Sonderabschreibungen werden nicht in Anspruch genommen.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Einzelwertberichtigungen waren nicht zu bilden.

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Rückstellungen für latente Steuern sind nicht zu bilden. Die sonstigen Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz mit Euro 27.092,28. Darin enthalten: Verbindlichkeiten an Gesellschafter mit Euro 27.038,28

Anlagevermögen

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für Buchführung sowie Abschluss und Prüfung.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Sicherheiten wurden nicht gewährt.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für das Berichtsjahr und das Vorjahr waren Pflichtangaben zur Gewinn- und Verlustrechnung nicht vorzunehmen.

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