Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 80583
Vorher
Transaudio GmbHProf. Jacobsen Unternehmensberatung GmbH
Eingetragen
29.6.2004
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungHerstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen MetallenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich mechanischer Sicherungstechnik, insbesondere die Planung, Wartung, Support und der Vertrieb von Schließanlagen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Thomas Kf6nig
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
THEKON UG (haftungsbeschränkt)
Germany
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Prof. Jacobsen Unternehmensberatung GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 10.917,00 6.343,00
I. Sachanlagen 10.917,00 6.343,00
B. Umlaufvermögen 613.909,38 227.242,09
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 507.927,31 225.026,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 449.617,31 182.711,79
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 105.982,07 2.215,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva 624.826,38 233.585,09

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 472.262,09 203.290,07
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 178.290,07 124.338,23
III. Bilanzgewinn 268.972,02 53.951,84
B. Rückstellungen 112.263,51 17.787,60
C. Verbindlichkeiten 40.300,78 12.507,42
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 40.300,78 12.507,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 624.826,38 233.585,09


Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2013
Prof. Jacobsen Unternehmensberatung GmbH
für das Wirtschaftsjahr vom 1.1.2013 bis zum 31.12.2013

Der Jahresabschluss der Prof. Jacobsen Unternehmensberatung GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethode
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

B. Informationen zur Bilanz
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum Bilanzstichtag 0 Euro.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betrugen 40.300,78 Euro.
Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern betrugen 0 EUR.

C. Sonstige Angaben
Geschäftsführungsorgane
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Lutz Bertram vom 01.01.2013 - 31.12.2013 geführt.
Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr ein Prokurist bestellt.

Berlin, den 02.11.2014

gez.

Lutz Bertram

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.11.2014 festgestellt.

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