Stammdaten

Register
Amtsgericht Kassel HRB 3372
Eingetragen
26.2.1979
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzSäge- und HobelwerkeZimmerei und Ingenieurholzbau
Gegenstand
Planung und Ausführung von Holzbaukonstruktionen in herkömmlicher Bauweise und Ingenieurholzbau, der Betrieb eines Sägewerkes sowie der Handel mit den dazugehörigen Gegenständen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Marc Rudi Siebert
seit 24.1.2023
Geschäftsführer
Peter Hellmuth
seit 4.5.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
72.50%
27.50%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Peter Hellmuth
Schauenburg
116.000 DM
72.50%
Heinz Hellmuth
Baunatal
44.000 DM
27.50%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Holzbau - Hellmuth GmbH

Baunatal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 70.844,00 77.222,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6,00 6,00
II. Sachanlagen 60.718,00 67.096,00
III. Finanzanlagen 10.120,00 10.120,00
B. Umlaufvermögen 1.106.425,98 1.023.129,55
I. Vorräte 78.744,04 78.850,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 859.225,60 608.333,21
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -26.110,00 -25.909,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 168.456,34 335.946,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.420,57 10.869,57
Aktiva 1.186.690,55 1.111.221,12

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 611.730,54 552.813,72
I. Gezeichnetes Kapital 81.806,70 81.806,70
II. Gewinnrücklagen 16.361,34 16.361,34
III. Gewinnvortrag 454.645,68 358.585,89
IV. Jahresüberschuss 58.916,82 96.059,79
B. Rückstellungen 453.217,62 427.870,00
C. Verbindlichkeiten 121.742,39 130.537,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 110.824,45 115.600,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.917,94 14.936,90
Passiva 1.186.690,55 1.111.221,12

Anhang

Vorwort



Der Jahresabschluss der Firma HOLZBAU HELLMUTH GMBH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (unter anderem Software) wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und werden entsprechend der steuerlichen Handhabung aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 Euro (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang ausgewiesen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die noch nicht abgerechneten Beratungsleistungen wurden allgemeine Verwaltungs- und Sozialkosten einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert bzw. mit dem geschäftsplanmäßigen Deckungskapital der Versicherungsge-sellschaft angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden Pauschalwertbe-richtigungen gebildet. Bei zweifelhaften einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigun-gen vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresabschlusses.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewie-sen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden größere Beträge für noch nicht verein-nahmte Guthaben erfasst.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungs-charakter.

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00

Verbindlichkeiten die erst nach dem Bilanzstichtag entstehen

In den Verbindlichkeiten sind größere Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen. Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Ausgaben führen, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Aufwand erfasst wurden.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Auf der Gesellschafterversammlung vom 02. September 2024 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben



Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind keine besonderen Angaben in 2023 zu machen.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster
Geschäftsführer: Peter Hellmuth

Weitere
Geschäftsführer: Marc Siebert

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Peter Hellmuth


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.09.2024 festgestellt.

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