Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 155867
Vorher
GPV Gesellschaft für Planung und Vermessung mbH
Eingetragen
29.1.2014
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Gegenstand
Die Erbringung von Planungsleistungen und Vermessungsleistungen aller Art in Deutschland, insbesondere für Infrastrukturmaßnahmen, den Bau von Industrieanlagen sowie den Hoch-, Tief- und Rohrleitungsbau.

Historie

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Management

NameRolle
Ronny Donath
seit 6.3.2014
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

Daten zu Gesellschaftern mit Minderheitsbeteiligung (natürliche Personen) sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Konzern- und Jahresabschlüsse

GPV Gesellschaft für Planung und Vermessung mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 547.057,00 412.935,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 20.809,00 19.794,00
II. Sachanlagen 526.248,00 393.141,00
B. Umlaufvermögen 2.441.601,74 1.229.419,74
I. Vorräte 865.983,80 482.135,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.568.451,31 746.076,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.166,63 1.207,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.070,59 5.138,83
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.993.729,33 1.647.493,57

Passiva

   
  31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 935.230,15 509.453,98
I. gezeichnetes Kapital 42.000,00 31.150,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -8.466,00 -8.350,00
2. eingefordertes Kapital 33.534,00 22.800,00
II. Kapitalrücklage 633.039,74 486.323,46
III. Gewinnrücklagen 267.714,01 28.219,01
IV. Verlustvortrag 27.888,49 74.133,83
V. Jahresüberschuss 28.830,89 46.245,34
B. Rückstellungen 9.386,56 0,00
C. Verbindlichkeiten 2.047.654,62 1.138.039,59
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.281.832,31 767.011,62
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 251.181,11 0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.458,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.993.729,33 1.647.493,57

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, den sie ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages, unter der Prämisse des "Going-Concern" aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen bewertet. Zugänge zum beweglichen Anlagevermögen werden linear abgeschrieben. Die Abschreibungen erfolgen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer zu steuerlich anerkannten Abschreibungssätzen. Geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten von mehr als EUR 150,00 bis zu EUR 1.000,00 wurden entsprechend den neuen steuerlichen Vorschriften im Jahr 2014 in einen Sammelposten eingestellt und im Jahr des Zugangs und in den folgenden vier Geschäftsjahren zu jeweils einem Fünftel abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten von weniger als Euro 410,00 werden entsprechend dem Wahlrecht im Jahr 2016 sofort abgeschrieben.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Die Bewertungsgrundsätze blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

3. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Eine von den gesamten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ist als Anlage zum Anhang nachfolgend wiedergegeben.

Forderungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und in den sonstigen Vermögensgegenständen enthaltene Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Eine Anpassung der Vorjahreswerte bei abweichenden Ausweisen in Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nicht.

In den Forderungen sind keine Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und keine Forderungen gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten (5.070,59 €) enthält vorausbezahlte Aufwendungen des folgenden Geschäftsjahres und die Abgrenzung einer Ratenschutzversicherung für ein Darlehen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 42.000,00 € und ist in Höhe von 33.534,00 € einbezahlt.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bestanden nicht.

Die Restlaufzeiten der übrigen Verbindlichkeiten sind geringer als ein Jahr.

Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden keinen Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanziellen Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Pacht-, Leasing-, Wartungs- und ähnlichen Dauerschuldverhältnissen bestanden zum Stichtag nur in relativ geringem Umfang (branchenüblich) und sind insgesamt für die Beurteilung der Finanzlage nicht von Bedeutung.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

5. Ergänzende Angaben

Geschäftsführer ist Herr Martin Procher.

 

Nürnberg, den 05.04.2017

Martin Procher, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.168,00 EUR.

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 190.564,55 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 05.04.2017 festgestellt.

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