Pretty Noble Nails GmbHLiquidiert

Im Ährenfeld 13, 45355 Essen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 8685
Eingetragen
5.2.2004
Branche
Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnGroßhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnKosmetiksalons und ähnliche Schönheitsbehandlungen
Gegenstand
Betrieb einer Fingernagel-Modelage und der Vertrieb von Artikeln, die in diesem Zusammenhang benötigt werden.

Historie

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Management

NameRolle
Melanie Pohl
seit 17.2.2022
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pretty Noble Nails GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   1.135,00 1.957,00
II. Sachanlagen      
1. technische Anlagen und Maschinen 2.359,00   4.573,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.419,00   66.943,00
    21.778,00 71.516,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. fertige Erzeugnisse und Waren   233.310,91 278.655,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.054,17   12.504,11
2. sonstige Vermögensgegenstände 38.852,36   35.124,62
    41.906,53 47.628,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   95.934,80 134.676,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten   4.142,45 3.906,03
    398.207,69 538.339,80
    Geschäftsjahr Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage   139.586,26 139.586,26
III. Bilanzgewinn   183.587,83 333.948,28
- davon Gewinnvortrag EUR 333.948,28 (EUR 416.845,26)      
B. Rückstellungen      
1. sonstige Rückstellungen   11.891,28 13.776,24
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.847,79   13.638,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.391,25 (EUR 0,00)      
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.456,54 (EUR 13.638,85)      
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 23.464,77   5.337,74
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 23.464,77 (EUR 5.337,74)      
3. sonstige Verbindlichkeiten 5.829,76   7.052,43
    38.142,32 26.029,02
- davon aus Steuern EUR 5.698,99 (EUR 7.001,46)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.829,76 (EUR 7.052,43)      
    398.207,69 538.339,80

Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse   698.840,11 838.292,43
2. Gesamtleistung   698.840,11 838.292,43
3. sonstige betriebliche Erträge      
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens 28.845,58   0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.877,20   1.101,20
c) übrige sonstige betriebliche Erträge 10.791,24   16.543,80
    41.514,02 17.645,00
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 55,07 (EUR 91,94)      
4. Materialaufwand      
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 202.778,36   238.233,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 126,31   0,00
    202.904,67 238.233,30
5. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter 326.470,85   275.304,62
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 57.954,60   96.843,40
    384.425,45 372.148,02
- davon für Altersversorgung EUR 1.980,00 (EUR 1.920,00)      
6. Abschreibungen      
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   19.267,21 30.468,29
7. sonstige betriebliche Aufwendungen      
a) Raumkosten 71.783,48   111.820,28
      -111.820,28
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 11.978,31   11.974,18
c) Reparaturen und Instandhaltungen 7.837,92   3.910,67
d) Fahrzeugkosten 25.927,77   22.483,62
e) Werbe- und Reisekosten 58.798,30   15.027,28
f) Kosten der Warenabgabe 36.362,63   44.500,85
g) verschiedene betriebliche Kosten 65.401,39   83.662,19
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 6.306,77   3.600,00
    284.396,57 296.979,07
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 24,63 (EUR 0,00)      
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   779,69 778,34
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   247,37 585,58
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   0,00 0,49
11. Ergebnis nach Steuern   150.107,45- 81.698,98-
12. sonstige Steuern   253,00 1.198,00
13. Jahresfehlbetrag   150.360,45 82.896,98
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr   333.948,28 416.845,26
15. Bilanzgewinn   183.587,83 333.948,28

Anhang zum 31. Dezember 2017

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag als Pretty Noble Nails GmbH am 01. Januar 2004 gegründet und im Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter HR B 8685 eingetragen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro und ist in voller Höhe eingezahlt.

Gesellschafterin ist:

Euro %
Melanie Pohl    
mit einem Anteil von 25.000,00 100,0

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Fingernagel-Modelage und der Vertrieb von Artikeln, die in diesem Zusammenhang stehen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, neue Geschäftszweige aufzunehmen.

Sitz des Unternehmens ist Gelsenkirchen.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Pretty Noble Nails GmbH für das Geschäftsjahr 2017 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden. Für Zwecke der Offenlegung wurden die größenabhängigen Erleichterungen (verkürzte Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) in Anspruch genommen.

Die Gliederung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 erfolgte unter Beachtung der Gliederungsvorschriften der §§ 266, 275 Abs. 2 des HGB. Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

AKTIVA

A. Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, bewertet worden. Es wurde generell die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Außerplanmäßige oder steuerrechtliche Sonderabschreibungen wurden im Geschäftsjahr 2017 nicht vorgenommen. Die Abschreibung der Zugänge erfolgte grundsätzlich pro rata temporis.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel zu entnehmen.

B. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind, ausgehend vom Nennwert, unter Beachtung eines eventuellen Ausfallrisikos bewertet worden. Eine Pauschalwertberichtigung wurde nicht vorgenommen. Die Forderungen haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nominalwerten angesetzt.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

PASSIVA

A. Eigenkapital

Die Bilanzierung des Eigenkapitals folgt den gesetzlichen Regelungen des § 272 HGB.

B. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden.

C. Verbindlichkeiten

Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

AKTIVA

A. Anlagevermögen

31.12.2017 31.12.2016
Euro Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. EDV-Software 1.135,00 1.957,00
  1.135,00 1.957,00
II. Sachanlagen    
1. technische Anlagen und Maschinen    
Maschinen 2.359,00 4.573,00
  2.359,00 4.573,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung    
PKW 12.052,00 57.787,00
Geschäftsausstattung 2.242,00 898,00
Ladeneinrichtung 928,00 1.281,00
Wirtschaftsgüter Sammelposten 206,00 909,00
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.991,00 6.068,00
  19.419,00 66.943,00
AKTIVA    
B. Umlaufvermögen    
  31.12.2017 31.12.2016
  Euro Euro
I. Vorräte    
1. Warenbestand 233.310,91 278.655,07
  233.310,91 278.655,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen    
Forderungen E.S.B.V.B.A. 0,00 7.000,00
Forderungen 2017 3.054,17 5.504,11
  3.054,17 12.504,11
2. sonstige Vermögensgegenstände    
EC-Geldtransfer 236,69 0,00
Forderungen gegenüber Gesellschafter 27.456,01 26.656,32
Forderung Gewerbesteuer 3.744,00 0,00
Körperschaftssteuerrückforderung 16.288,02 8.144,00
Verbindlichkeiten Lieferung Leistung 146,73 0,00
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 0,00 324,28
  47.871,45 35.124,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben Bei Kreditinstituten und Schecks    
Kasse 299,40 1.653,54
Kasse PNN 2.502,95 0,00
Kasse Messe 308,86 0,00
Nationalbank 0,00 29.452,62
Tagesgeldkonto 90.962,87 100.962,87
USD Konto 995,99 1.202,99
Akkreditiv Konto 255,62 255,62
Paypal 609,11 1.149,33
  95.934,80 134.676,97
  31.12.2017 31.12.2016
  Euro Euro
C. Rechnungsabgrenzungsposten    
GE-IL 77 01.01.18 - 18.03.18 64,00 0,00
Healthy Beauty 01.01.18 - 31.03.18 17,83 0,00
Provinzial HV 0,00 1.020,51
Provinzial 2.303,71 2.375,26
Provinzial RS 1.020,51 510,26
GE-KR 64 01.01.18 - 21.06.18 96,00 0,00
GE-PNB 01.01.18 -11.07.18 190,50 0,00
GE-M 1 01.01.18 - 23.09.18 144,00 0,00
GE-PN 8001 01.01.18 - 23.09.18 55,50 0,00
Sachversicherung 96,00 0,00
Sachversicherung 154,40 3.906,03

PASSIVA

A. Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro und ist in voller Höhe eingezahlt.

B. Rückstellungen

Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten gebildet worden. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

1. Sonstige Rückstellungen

31.12.2017 31.12.2016
Euro Euro
Aufbewahrungspflicht 7.891,28 7.776,24
Jahresabschluss 4.000,00 6.000,00
  11.891,28 13.776,24

C. Verbindlichkeiten

Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit davon Art der Sicherheit
bis 1 Jahr zwischen 1 und 5 Jahre über 5 Jahre gesicherte Beträge
Euro Euro Euro Euro Euro
Gegenüber Kreditinstituten 8.847,79 5.391,25 3.456,54 0,00 0,00 keine
aus Lieferungen und Leistungen 23.464,77 23.464,77 0,00 0,00 0,00 keine
sonstige Verbindlichkeiten 15.172,24 15.172,24 0,00 0,00 0,00 keine
davon aus Steuern (7.052,43)          
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 47.848,80 44.028,26 3.456,54 0,00 0,00  

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Außerplanmäßige Abschreibungen

Im Geschäftsjahr 2017 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen im Bereich des Anlagevermögens vorgenommen.

V. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung der Gesellschaft lag während des Berichtsjahres 2017 in den Händen von Frau Melanie Pohl.

Die Gesellschaft beschäftigt neben dem Geschäftsführer im Jahresdurchschnitt 30 Arbeitnehmer.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf jährlich 102,9 TEuro. Hierbei handelt es sich um Immobilienverpflichtungen (Miete für Geschäftsräume) in Höhe von 70,4 TEeuro und Kosten aus Kfz Leasing in Höhe von 32,5 TEuro.

Die Restlaufzeiten ergeben sich aus dem folgenden Spiegel zum 31. Dezember 2017:

Finanzielle Verpflichtungen Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
bis 1 Jahr zwischen 1 und 5 Jahre über 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
aus Immobilienverpflichtungen 70.427,29 70.427,29 0,00 0,00
Kfz Leasing 32.570,26 13.118,42 19.451,84 0,00
Summe 102.997,55 83.545,71 19.451,84 0,00

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse und sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

 

Düsseldorf, 05. Dezember 2018

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