VON CANAL IMMOBILIEN GMBH

Weinbergstr. 16, 01129 Dresden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 20083
Eingetragen
27.9.2001
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
Verkauf, Vermietung und Verwaltung von Immobilien jeder Art

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stefanie Dietmann
seit 4.1.2007
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

VON CANAL IMMOBILIEN GMBH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 338.750,90 275.483,90
I. Sachanlagen 338.750,90 275.483,90
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 213.466,90 248.774,90
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 125.284,00 26.709,00
B. Umlaufvermögen 65.482,62 212.749,14
I. Vorräte 500,00 500,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren 500,00 500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.655,02 22.131,37
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.274,40 10.515,92
2. sonstige Vermögensgegenstände 34.380,62 11.615,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29.327,60 190.117,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 48,96
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 286.330,38 48.789,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva 690.563,90 537.071,27

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 73.950,43 114.742,84
III. Jahresfehlbetrag 237.379,95 -40.953,57
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 286.330,38 48.789,27
B. Rückstellungen 5.127,41 9.757,66
1. Steuerrückstellungen 127,41 686,85
2. sonstige Rückstellungen 5.000,00 9.070,81
C. Verbindlichkeiten 685.436,49 527.313,61
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 48.214,28 50.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 21.477,14 48.620,12
3. sonstige Verbindlichkeiten 615.745,07 428.693,49
davon aus Steuern 3.698,27 5.587,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 690.563,90 537.071,27

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Umsatzerlöse 1.058.129,03 760.858,90
2. sonstige betriebliche Erträge -23.785,11 113.052,02
3. Materialaufwand 438.402,46 70.537,83
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 140.322,30 9.825,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 298.080,16 60.712,63
4. Personalaufwand 445.408,23 156.711,32
a) Löhne und Gehälter 358.007,31 124.428,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 87.400,92 32.283,06
5. Abschreibungen 39.089,42 38.219,55
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 39.089,42 32.596,99
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 5.622,56
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 344.862,51 562.627,65
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.385,40 4.057,77
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -235.804,10 41.756,80
9. sonstige Steuern 1.575,85 803,23
Jahresfehlbetrag 237.379,95 -40.953,57

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266,  276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, sind nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen i.S. von § 251 HGB bestehen nur in betriebsgewöhnlichem Umfang.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.5.2025.

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