Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt/Oder HRB 19894
Eingetragen
21.2.2019
Branche
Erbringung von LogistikdienstleistungenPaket- und ExpressdiensteVermittlungstätigkeiten für Post-, Kurier- und Expressdienstleistungen
Gegenstand
Das Bewirken von logistischen Dienstleistungen und die Vornahme ergänzender oder artverwandter Geschäfte, insbesondere Kommissionierungs- und Retourenabwicklungsservice.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Kerstin Prokurat
seit 31.7.2025
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Sebastian Heider
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Sebastian Heider
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Retourex GmbH

Frankfurt (Oder)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 2,00 42,00
I. Sachanlagen 2,00 42,00
B. Umlaufvermögen 222.813,77 168.103,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 185.523,69 159.010,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.800,00 2.800,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 37.290,08 9.092,86
Summe Aktiva 222.815,77 168.145,25

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 173.843,94 129.152,28
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 104.152,28 53.934,33
III. Jahresüberschuss 44.691,66 50.217,95
B. Rückstellungen 26.083,00 23.765,00
C. Verbindlichkeiten 22.888,83 15.227,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 22.888,83 15.227,97
Summe Passiva 222.815,77 168.145,25

Anhang für das Geschäftsjahr 2023



Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsge-setzbuches (HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkos-tenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterun-gen der §§ 274a, 276 und 288 HGB, teilweise - im Fall dass ein Anlagenspiegel erstellt wird in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Daneben werden für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses die größenabhängigen Er-leichterungen nach § 326 HGB genutzt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenz-ter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen An-lagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu 800,00 € werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkei-ten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungs-betrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferun-gen und Leistungen und sonstige Vermögensge-genstände
185.523,69 €
2.800,00 €
159.010,39 €
2.800,00 €

Unter den Forderungen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 2.800,00 € ausgewie-sen (Vorjahr: 2.800,00 €).

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.000,00 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not-wendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

Verbindlichkeiten

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten 22.888,83 € 22.888,83 € 15.227,97 € 15.227,97 €

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 0,00 € ausgewiesen (Vorjahr: 29,27 €).

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Martin Kühn.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresab-schlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB anga-bepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Berlin, 12.07.2024

gez. Martin Kühn , Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

 

Frankfurt, 25.11.2023

gez. Martin Kühn , Geschäftsführer



Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 12.07.2024 festgestellt.

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