Dr. Thissen
GmbH
Aachen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
38.993,00 |
37.104,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
12.780,00 |
2,00 |
| II.
Sachanlagen |
26.213,00 |
37.102,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
53.739,27 |
71.434,58 |
| I.
Vorräte |
10.505,99 |
9.685,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
20.236,68 |
17.198,36 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
22.996,60 |
44.551,22 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
681,50 |
681,92 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
93.413,77 |
109.220,50 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
77.180,04 |
85.445,51 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
60.445,51 |
61.711,08 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
8.265,47 |
1.265,57 |
| B.
Rückstellungen |
4.186,50 |
13.048,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
12.047,23 |
10.726,99 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
12.047,23 |
10.726,99 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
93.413,77 |
109.220,50 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Dr. Thissen GmbH wurde auf
der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses
nach dem BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen
auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB
nicht angepasst.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder
im Anhang ausgeübt werden können, wurde der
Vermerk in der Bilanz gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschl. der
Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und geometrisch
degressiv vorgenommen.
Für bewegliche Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens mit einem Wert von mehr als Euro
150,-- aber nicht mehr als Euro 1.000,-- wurde ein
Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre
abgeschrieben.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden
unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Bruttoanlagenspiegel
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte
ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Forderungen und Verbindlichkeiten i.S. des § 42
Abs. 3 GmbHG
Die Gesellschaft hat gegenüber dem
Gesellschafter eine Forderung in Höhe von 7.065,60
€.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die
Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und
die Kosten für die Aufbewahrung von
Geschäftsunterlagen.
Latente Steuern
Der sich nach der Steuerbilanz ergebende
Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der
Handelsbilanz. Die latenten Steuern beruhen auf der
Abzinsung der Rückstellung für Aufbewahrung von
Geschäftsunterlagen. Die Bewertung der latenten
Steuern erfolgt mit einem Steuersatz von 30%.
Angaben über die Mitglieder der
Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch
folgende Person geführt:
Geschäftsführer: Dr. Heinz-Josef Thissen,
Aachen
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 7.065,60 EUR.
1.1.2009 -
31.12.2009
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 1.952,43 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.12.2011 festgestellt.
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