Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 729694
Vorher
TSN Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
22.4.2009
Branche
Verlegen von ZeitungenWiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die TelekommunikationVerlegen von Zeitschriften
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Der Vertrieb und die Dienstleistung von Telekommunikationsverträgen, Energieund Versicherungsverträgen, Verteilung von Werbematerialien

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Evangelia Wernanli
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Evangelia Wernanli
Wamwakia, 62800 Serres (Greece)
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

TSN UG (haftungsbeschränkt)

Schönaich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 99.303,33 1.129,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 89.828,40 585,07
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.474,93 544,88
B. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 174,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 14.588,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva 99.303,33 15.892,02

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 34.431,26 0,00
I. gezeichnetes Kapital 1.000,00 1.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 8.357,81 0,00
III. Verlustvortrag 15.588,07 4.809,37
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -10.778,70
V. Bilanzgewinn 40.661,52 0,00
VI. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 14.588,07
B. Rückstellungen 5.655,00 500,00
C. Verbindlichkeiten 59.217,07 15.392,02
Bilanzsumme, Summe Passiva 99.303,33 15.892,02

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und der Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft weist die Größenmerkmale einer kleinen GmbH i. S. des § 267 Abs. 1 HGB auf.


Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.


Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und gegebenenfalls um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit einem Nettowert bis 410,00 Euro) wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über dem Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die Umrechnung der Fremdwährungsverbindlichkeiten erfolgte zum Devisenkassa-mittelkurs zum Abschlußstichtag.


Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres haben sich wie folgt entwickelt:

EUR Gj EUR Vj
Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0
Sachanlagen 0 0

Umlaufvermögen

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Restlaufzeit EUR
insgesamt
EUR
bis 1 Jahr
EUR
über 5 Jahre
Gesamtbetrag 59.217,07 59.217,07 0,00

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe
von EUR 0,00 enthalten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Berichtsjahr:

Familienname Vorname Funktion
Nouskas Evangelos Kaufmann
Unterzeichnung

Der Geschäftsführer unterzeichnet wie folgt:

Schönaich, 03.04.2013 Evangelos Nouskas
(Ort) (Datum) (Unterschrift)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 3.4.2013.

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