TRA-VER
Krestan GmbH
Hochheim am Main
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.04.2010 bis zum 31.03.2011
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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I. Sachanlagen
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3.427,00
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4.074,00
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II. Finanzanlagen
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30.883,54
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2.398,42
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B. Umlaufvermögen
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I. Vorräte
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0,00
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4.000,00
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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45.541,05
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35.484,13
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III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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9.722,33
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9.201,08
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C.
Rechnungsabgrenzungsposten
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1.286,44
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1.641,10
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Summe Aktiva
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90.860,36
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56.798,73
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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I. Gezeichnetes Kapital
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25.564,59
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25.564,59
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II. Kapitalrücklage
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36.309,55
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36.309,55
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III. Verlustvortrag
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16.571,70
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60.478,51
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IV. Jahresüberschuss
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22.597,78
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67.900,22
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43.906,81
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45.302,44
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B. Rückstellungen
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12.123,00
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1.153,00
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C. Verbindlichkeiten
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10.837,14
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10.343,29
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Summe Passiva
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90.860,36
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56.798,73
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ANHANG
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Firma Tra-Ver Krestan GmbH
wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften
des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Gliederung und Darstellung
Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der
§§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.
In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den
Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren
gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Sofortabschreibung geringwertiger
Wirtschaftsgüter ist in der
Geschäftsjahresabschreibung enthalten. Sie wird aber
von den kumulierten Abschreibungen wieder abgesetzt und in
den Spalten Zugang und Abgang getrennt ausgewiesen.
Die Abschreibung auf Zugänge des
Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig unter Anwendung
der steuerlichen Erleichterungsvorschriften.
Der Übergang von der degressiven zur linearen
Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu
einer höheren Jahresabschreibung führt.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Die Bilanzierung erfolgte vor der Verwendung des
Jahresergebnisses.
Sonstige Angaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende
Personen geführt:
- Herrn Karl jun. Krestan.
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
Gegenüber den Gesellschaftern oder
Angehörigen bestehen die nachfolgenden Rechte und/oder
Pflichten (Angaben in vollen EUR):
Sachverhalt Stand zum31.3.2010 + Neuvergabe -
Rückzahlung Umbuchung Stand zum31.3.2011
Forderungen:
Karl jun. Krestan 2.398 28.485 0 0 30.883
Ergebnisverwendung und Rücklagenbildung
Die Geschäftsführung schlägt der
Gesellschafterversammlung folgende Verwendung des
Jahresergebnisses vor:
Der Jahresüberschuss beträgt EUR 22.597,78
Einschließlich des zu berücksichtigenden
Verlustvortrags in Höhe von EUR 16.571,70
ergibt sich ein Betrag von.
der zu verwenden ist. EUR 39.169,48
Auf neue Rechnung wird vorgetragen: EUR 39.169,48
Beschlüsse
Die Gesellschaft hat im abgelaufenen
Geschäftsjahr folgende Beschlüsse gefasst:
- Feststellung des Jahresabschlusses 2009/2010 am
04.08.2010.
Betriebsgröße
Die Berichtsfirma ist zum Abschlusszeitpunkt im Sinne
dieser Vorschriften als kleine Kapitalgesellschaft
einzustufen
Karl
Krestan Junior, Geschäftsführer
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses
erfolgte am: 02.08.2011
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