Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 96027
Vorher
Germán Remmele-Fischer Propolisprodukte GmbH
Eingetragen
30.8.1993
Branche
Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und ReinigungsmittelnEinzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
Gegenstand
Produktion und Vertrieb von Kosmetik- und Körperpflegeartikeln sowie von Hausmitteln für die Körperpflege, die vorwiegend aus dem Bienenwirkstoff Propolis hergestellt werden. Nebenzweck ist auch der Betrieb einer medizinischen Fußpflegepraxis.

Historie

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Management

NameRolle
Torsten Seibt
seit 24.2.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
Sibylle Seibt
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

10585 Berlin
13.000 €
50.00%
Sibylle Seibt
13086 Berlin
13.000 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Remmele's Propolis GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 39.263,16 53.680,17
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.008,69 844,44
II. Sachanlagen 38.254,47 52.835,73
B. Umlaufvermögen 189.282,64 185.167,46
I. Vorräte 139.275,32 125.231,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 44.942,50 50.683,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.064,82 9.252,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.365,65 9.877,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 235.911,45 248.725,03

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 113.302,64 111.022,24
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 85.022,24 95.735,75
III. Jahresüberschuss 2.280,40 -10.713,51
B. Rückstellungen 6.906,49 6.798,75
C. Verbindlichkeiten 115.702,32 130.904,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 235.911,45 248.725,03

Anhang

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsab-grenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear pro rata tempori vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00) wurden gemäß § 6 Abs. 6 (2) Satz 1 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Verjährte Forderungen wurden abgeschrieben. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Deckungsvermögen aus bestehenden Rückdeckungsversicherungen wurde mit einem beizulegenden Zeitwert in Höhe von 63.910,00 EUR mit Pensionsverpflichtungen verrechnet. Der danach verbleibende aktivische Überhang beträgt 20.173,90 EUR.

Der Jahresabschluss wurde am 06. Dezenber 2017 aufgestellt.

III. Ergänzende Informationen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen 20.173,90 EUR (Vj.: 22.641,36 EUR). Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen 65,22 EUR (Vj.: 65,22 EUR).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr betragen 39.994,50 EUR (Vj.: 28.051,78 EUR). Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 28.667,52 EUR (Vj.: 48.800,02 EUR). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren existieren nicht.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von Herrn Torsten Seibt (Staatl. gepr. Podologe) geführt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2016

Berlin, 14.12.17 gez. Torsten Seibt
Ort, Datum, Unterschrift

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