Stammdaten

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Amtsgericht Stuttgart HRB 410769
Vorher
Dagmar Jetter, Immobilien GmbH
Eingetragen
4.1.1994
Branche
Verwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume und Darlehen, sowie Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung und weiter das Tätigwerden als Baubetreuer, und die Übernahme von Hausverwaltungen.

Historie

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Management

NameRolle
Dagmar Jetter
seit 18.12.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 4 angezeigt

Dagmar Jetter
72336 Balingen-Frommern, Balinger Straße 59
76.000 DM
76.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dagmar Jetter, Immobilien GmbH

Balingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2011

Bilanz

Aktiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Anlagevermögen 48.058,17 58.868,78
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 451,00 721,00
II. Sachanlagen 46.107,17 54.733,00
III. Finanzanlagen 1.500,00 3.414,78
B. Umlaufvermögen 637.442,97 570.057,05
I. Vorräte 9.600,00 10.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 133.803,81 154.639,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 494.039,16 405.317,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 910,80 1.817,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva 686.411,94 630.743,12

Passiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Eigenkapital 195.885,32 155.122,91
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Bilanzgewinn 144.756,13 103.993,72
B. Rückstellungen 477.710,95 397.696,00
C. Verbindlichkeiten 12.815,67 77.924,21
Bilanzsumme, Summe Passiva 686.411,94 630.743,12

Anhang


für das Geschäftsjahr 2010/2011
der Dagmar Jetter Immobilien GmbH, Balingen
(Offenzulegende Fassung gem. § 326 HGB)

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff und §§ 264 ff HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach § 266 HGB.

Zum 01.07.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) umgestellt.

Die Vorjahresangaben, soweit gesetzlich gefordert, entsprechen unter Beachtung der Übergangsvorschriften dem Handelsgesetzbuch nach altem Rechtsstand.

Die Kapitalgesellschaft ist auf Grund der Bilanzsumme, des Umsatzes und der Anzahl der Arbeitnehmer als "Kleine Kapitalgesellschaft" einzuordnen (§ 267 Abs. 1 HGB), die größenabhängigen Erleichterungen wurden in Anspruch genommen (§ 326 HGB).

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvor­schriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

  Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Für die Ermittlung der Abschreibungen wurden regelmäßig betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern von drei Jahren angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - ebenfalls um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für die Ermittlung der Abschreibungen wurden regelmäßig betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern zwischen drei und zwanzig Jahren angesetzt. 

Die Anschaffungskosten geringwertiger Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte bzw. unfertige Leistungen wurden unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips zu Herstellungskosten mit den bisher angefallenen Aufwendungen angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.

Die ausgewiesenen Pensionsverpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen mit dem modifizierten Teilwertverfahren ermittelt.

Für die Berechnung wurden die Richttafeln 2005 G von Dr. Klaus Heubeck und ein Rechnungszins von 5,13% verwendet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Der Abschreibungsaufwand des Geschäftsjahres beträgt Euro 10.500,91.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit
einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von Euro 69.657,98 (Euro 25.092,65).

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestanden nicht.

Eigenkapital

Der Posten Bilanzgewinn enthält einen Gewinnvortrag in Höhe von Euro 103.993,72.

Pensionsrückstellung

Die Verpflichtungen aus Pensionszusagen sind teilweise durch Rückdeckungsversicherungen gesichert.

Die Rückdeckungsversicherungen dienen ausschließlich der Erfüllung der Pensionsverpflichtungen und sind dem Zugriff übriger Gläubiger entzogen.

Sie wurden nach den BilMoG-Bestimmungen (§ 246 Abs. 2 Satz 2 HGB) im Geschäftsjahr erstmals mit den zugrunde liegenden Verpflichtungen verrechnet.

Der Zeitwert der Rückdeckungsversicherungen entspricht dem versicherungsmathematisch ermittelten Aktivwert sowie den Anschaffungskosten und beträgt Euro 1.823,05.

Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Pensionsrückstellungen beläuft sich auf Euro 437.365,00.

Verbindlichkeiten

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von Euro 12.815,67 (Vorjahr Euro 77.924,21).

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr Euro 28.699,55).

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen noch mehr­jährige Mietverträge.

  Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Berichtsjahr:

Frau Dagmar Jetter, Kauffrau.

Balingen, den 19.12.2011
Geschäftsführer
Dagmar Jetter

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2011 festgestellt.

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