Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 219742
Eingetragen
22.7.2015
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Gegenstand geändert, nun: Beratung in allen Fragen der Immobilienverrentung, der Geldanlage, der Vermögensplanung, des Vermögensaufbaus und der Vermögensverwaltung von Unternehmen und Privatpersonen; Vermittlung von Immobilien und Immobiliengeschäften im In- und Ausland und von Kapitalanlage; Kapitalanlagegeschäfte; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben; Vermietung von Immobilien. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem KWG werden ausdrücklich nicht ausgeübt.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Monika Kischel
seit 1.8.2025
Prokura
Susanne Adam
seit 20.3.2023
Prokura
Otto Kiebler
seit 22.7.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
35.00%
35.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Daniela Kiebler
82335 Berg, Waldstraße 6
17.500 €
35.00%
Otto Kiebler
82335 Berg, Waldstraße 6
17.500 €
35.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

HausplusRente GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

5.326.770,88

6.050.689,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

5.292.570,38

5.973.088,00

II. Sachanlagen

34.200,50

77.601,00

B. Umlaufvermögen

970.233,74

1.028.958,96

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

921.901,47

995.155,12

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

48.332,27

33.803,84

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2.902,68

24.251,35

Summe Aktiva

6.299.907,30

7.103.899,31



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

901.640,67

1.993.459,21

I. eingefordertes Kapital

50.000,00

25.000,00

1. Gezeichnetes Kapital

50.000,00

50.000,00

2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen

0,00

-25.000,00

II. Bilanzgewinn

851.640,67

1.968.459,21

davon Gewinnvortrag

1.968.459,21

3.489.591,56

B. Rückstellungen

150.530,37

68.792,05

C. Verbindlichkeiten

3.598.024,20

3.213.893,12

D. Rechnungsabgrenzungsposten

4.492,19

4.142,00

E. Passive latente Steuern

1.645.219,87

1.823.612,93

Summe Passiva

6.299.907,30

7.103.899,31

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

I.1. Angaben zur Identifikation laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:

HausplusRente GmbH

Ort des Firmensitzes:

München

Registereintrag:

Handelsregister

Registergericht:

München

Register-Nr.

219.742

I.2. Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Der Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung liegen die Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) zugrunde.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden gemäß § 255 Abs. 2a HGB aktiviert. Die Herstellungskosten umfassen neben den direkten Material- und Fertigungskosten auch angemessene Teile der Gemeinkosten sowie Sozialabgaben für das eingesetzte Personal. Forschungskosten wurden nicht aktiviert.

Die planmäßige Abschreibung erfolgt über eine betriebsindividuell geschätzte wirtschaftliche Nutzungsdauer von 10 Jahren. Es wird regelmäßig geprüft, ob Anhaltspunkte für eine dauerhafte Wertminderung bestehen.

Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nennwert.

Zur Berücksichtigung zweifelhafter Forderungen und des allgemeinen Ausfallrisikos werden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf den Nettoforderungsbestand gebildet

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Rechnungsabgrenzungsposten werden mit dem Betrag der Zahlungen angesetzt, soweit dieser Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unverändert beibehalten.

III. Angaben zur Bilanz

III.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr betragen 42.137,41 EUR (Vorjahr: 39.507,45 EUR).

III.2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 247.222,87 EUR (Vorjahr: 116.904,07 EUR).

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 17.526,05 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) ausgewiesen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 866.638,01 EUR (Vorjahr: 737.105,00 EUR).

Die sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr betragen 2.484.163,32 EUR (Vorjahr: 2.359.884,05 EUR).

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 2.562.880,31 EUR (Vorjahr: 2.409.885,44 EUR) ausgewiesen.

III.3. Latente Steuern

Die passiven latenten Steuern resultieren im Wesentlichen aus den in der Handelsbilanz angesetzten selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen. Es wurden keine latenten Steuern auf die steuerlichen Verlustvorträge gebildet. Für die Berücksichtigung der Gewerbesteuer wurde der durchschnittliche Hebesatz über die inländischen Betriebsstätten berücksichtigt. Die latenten Steuern haben sich für das Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

Entwicklung

Betrag

EUR

Stand 01.01.2023

1.823.612,93

Verminderung

-178.393,06

Stand 31.12.2023

1.645.219,87

IV. Sonstige Angaben

IV.1. Anzahl der Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres wurden im Unternehmen durchschnittlich 23,5 Arbeitnehmer beschäftigt.

 

München, den 02. Mai 2025

gez. Otto Kiebler

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 02. Mai 2025

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