Explorer Travel Overland GmbHLiquidiert

80799 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 69263
Eingetragen
18.12.2012
Branche
Erbringung sonstiger reisebezogener Dienstleistungen a. n. g.ReiseveranstalterVermittlungstätigkeiten für Beherbergungsdienstleistungen
Gegenstand
Vermittlung und Veranstaltung von Reisen oder Reisebausteinen, sowie Betrieb,Vermarktung und Beteiligung an Unternehmen und die Übernahme aller mit den vorgenannten Gegenständen zusammenhängenden Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Marco Hansen
seit 8.3.2016
Geschäftsführer
Ingo Bahl
seit 8.3.2016
Prokura
Achim Woschée
seit 8.3.2016
Prokura
Natalie Herceg
seit 26.8.2014
Prokura
Rainer Klee
seit 23.7.2014
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Explorer Travel Overland GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 843.802,08 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 810.000,00 0,00
II. Sachanlagen 33.802,08 0,00
B. Umlaufvermögen 2.661.207,00 24.544,34
I. Vorräte 1.975.375,28 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 383.674,10 0,00
davon gegen Gesellschafter 8.118,05 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 302.157,62 24.544,34
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 136.705,23 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.641.714,31 24.544,34

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 24.544,34
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 161.705,23 455,66
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 136.705,23 0,00
B. Rückstellungen 85.200,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 3.509.797,52 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.509.797,52 0,00
davon aus Steuern 55.472,53 0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 46.716,79 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.641.714,31 24.544,34

Anhang


Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i.S. § 267 HGB.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Für die Bewertung wurde von der Going Concern-Prämisse nach § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB ausgegangen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlage­vermögen sind zu Anschaffungskosten und - sofern abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Der erworbene Kundenstamm wird linear über eine Nutzungsdauer von 5 Jahre abgeschrieben  und die Sachanlagen  werden linear über eine Nutzungsdauer von  3 Jahre abgeschrieben. Die erworbenen Domains werden mangels Abnutzung nicht abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge zum Anlagevermögen erfolgen zeitanteilig.

Geringwertige Anlagegüter wurden wie folgt behandelt: Sofern die Anschaffungskosten bis zu EUR 410,00 betrugen, erfolgte im Zugangsjahr eine Vollabschreibung. Bei Anschaffungskosten zwischen EUR 410,00 und EUR 1.000,00 erfolgte hingegen eine Abschreibung über die jeweilige individuelle Nutzungsdauer.

Die geleisteten Anzahlungen zu Vorräten wurden mit den Nennbeträgen angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener
Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Bank- und Kassenbestände wurden mit dem Nominalbetrag bewertet.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Es liegen keinerlei Fremdwährungsposten vor, so dass die Problematik der Umrechnung in Euro generell entfällt.


Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagespiegel dargestellt

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Von den  Forderungen gegen verbundene Unternehmen haben Euro 55.000,00 (Vorjahr: Euro 0,00) eine Rest­laufzeit von mehr als einem Jahr. Alle übrigen Forderungen haben wie im Vorjahr eine Rest­laufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren, beträgt Euro 0,00.


Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer fungierten im Jahr 2013:
Herr Andreas Neumann, Diplom-Kaufmann und
Herr Jürgen Grüßem, Bilanzbuchhalter
Die Mitglieder der Geschäftsführung haben im Berichtsjahr keinerlei Bezüge von der Gesellschaft erhalten.

Arbeitnehmerzahl

Während des Geschäftsjahres 2013 waren (ohne Geschäftsführung und Auszu­bildende) durchschnittlich 26 Angestellte und 3 Aushilfen beschäf­tigt.

Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der AERTiCKET AG, Berlin, einbezogen. Diese ist im Handelsregister Berlin (Charlottenburg) HRB 82693 eingetragen. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Düsseldorf, den 13.03.2014

gez. Andreas Neumann, Gf
gez. Jürgen Grüßem, Gf


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.04.2014 festgestellt.

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