Heimathafen-Pflegeteam GmbH

Hallerstraße 1, 20146 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 101867
Vorher
INTERVALL Soziale Dienste und Einrichtungen Eimsbüttel GmbH
Eingetragen
26.7.2007
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante PflegediensteAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau und Betrieb von Sozial-, Pflegeoder sonstige ambulante Dienste zur Durchführung häuslicher Pflege- und Versorgungsleistungen. Der Aufbau und Betrieb von Service-Wohnprojekten und die Betreuung dieser Projekte durch die Sozialdienste der Gesellschaft, sowie die Erledigung aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte in Hamburg.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Charlotte Duddeck
seit 14.4.2021
Prokura
Beate Duddeck
seit 26.7.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Beate Duddeck
Lüneburg
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Heimathafen-Pflegeteam GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 31.103,07 37.238,07
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.585,50 4.585,50
1. Geschäfts- oder Firmenwert 4.582,50 4.582,50
2. geleistete Anzahlungen 3,00 3,00
II. Sachanlagen 26.517,57 32.652,57
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 1,00 40,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) 586,00 1.058,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 22.636,57 27.508,57
4. Fahrzeuge 3.294,00 4.046,00
B. Umlaufvermögen 570.850,09 626.167,72
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 554.935,52 583.696,79
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 284.610,81 285.344,92
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung 0,00 12.833,39
3. sonstige Vermögensgegenstände 270.324,71 285.518,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.522,38 21.365,95
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.914,57 42.470,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 18.192,71 18.837,69
Aktiva 620.145,87 682.243,48

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 399.728,60 555.864,29
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 471.592,61 475.993,67
III. Jahresfehlbetrag 96.864,01 -54.870,62
B. Rückstellungen 152.891,01 78.246,27
1. sonstige Rückstellungen 152.891,01 78.246,27
C. Verbindlichkeiten 67.526,26 47.348,23
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 48.407,93 21.880,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 48.407,93 21.880,63
2. sonstige Verbindlichkeiten 19.118,33 25.467,60
davon aus Steuern 12.924,69 14.771,26
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit   2.171,57
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 19.118,33 25.467,60
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 784,69
Summe Passiva 620.145,87 682.243,48

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 1.571.959,17 1.545.397,03
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 566.958,92 679.849,10
3. sonstige betriebliche Erträge 7.984,24 31.217,17
4. Materialaufwand 148.778,36 147.098,62
a) Lebensmittel 620,56 0,00
b) Wasser, Energie, Brennstoffe 305,00 375,60
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 147.852,80 146.723,02
5. Personalaufwand 1.920.230,41 1.870.596,63
a) Löhne und Gehälter 1.616.351,07 1.582.109,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 303.879,34 288.487,09
davon Aufwendungen für Altersversorgung 15.231,52 3.676,00
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen 73.806,32 104.501,33
7. Mieten, Pacht, Leasing 61.910,14 59.972,35
8. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 14.306,40 16.264,80
9. Abschreibungen 12.211,19 16.898,06
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 12.211,19 16.898,06
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 37.261,33 18.636,23
11. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.848,08 6.733,73
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 135,39  
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7.837,70 -6.579,47
14. Jahresfehlbetrag 96.864,01 -54.870,62

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Heimathafen-Pflegeteam GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Hamburg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Hamburg
Register-Nr.: 101867

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 10.522,38 EUR (Vorjahr: 21.365,95 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 67.526,26 EUR (Vorjahr: 47.348,23 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,0 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 67.

Unterschrift der Geschäftsführung



Hamburg, 26.03.2025
gez.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.03.2025 festgestellt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen

Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

Organisationen an dieser Adresse

33 nahegelegene Organisationen

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