ST Testsystems GmbHLiquidiert

An der Winde 3, 98617 Meiningen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 504060
Vorher
Stengel Industriebeteiligungen GmbH
Eingetragen
26.11.2001
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenHerstellung von elektrischem InstallationsmaterialHerstellung von Mehrzweckindustrierobotern
Gegenstand
die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Testsystemen für Verdrahtungen und mechatronische Komponenten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

ST Testsystems GmbH

Sülzfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 435.274,00 360.829,52
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 254.877,00 165.173,52
II. Sachanlagen 180.397,00 195.656,00
B. Umlaufvermögen 237.374,96 172.886,13
I. Vorräte 72.761,90 42.476,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 160.819,30 44.992,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 34.213,33 32.293,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.793,76 85.417,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.923,13 9.420,72
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 277.207,86 109.760,87
Bilanzsumme, Summe Aktiva 964.779,95 652.897,24

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
II. Verlustvortrag 184.760,87 36.461,62
III. Jahresfehlbetrag 167.446,99 148.299,25
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 277.207,86 109.760,87
B. Rückstellungen 19.905,39 12.651,02
C. Verbindlichkeiten 944.874,56 640.246,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 201.992,00 120.921,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 964.779,95 652.897,24

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ST Testsystems GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

  Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
 
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
 
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 358.417,56 (Vorjahr: Euro 338.942,25).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 484.360,98.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
- Sicherungsübertragung Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Raumsicherungsübereignung Inventar
- Abtretung von Forderungen.

Sonstiges

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag formal überschuldet. Das Darlehen gegenüber Gesellschafter/ KfW-Darlehen in Höhe von Euro 334.000,00 resultiert aus der Überlassung eines KfW-Darlehens "Unternehmerkapital ERP-Kapital für Gründung" an den Gesellschafter Jürgen Stengel, welches der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurde. Der Gesellschafter Jürgen Stengel ist laut Darlehensvertrag verpflichtet, dass die Darlehensmittel in die Gesellschaft eingebracht werden, dort unbeschränkt haften und somit Eigenkapitalfunktion erfüllen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer
  

Erster Geschäftsführer:
Jürgen Stengel
ausgeübter Beruf:
Diplom-Ingenieur


 Sülzfeld, 20. Oktober 2011

gez. Jürgen Stengel, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 395.534,80 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 333.111,07 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.11.2011 festgestellt.

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