Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 36705 HB
Eingetragen
6.4.2021
Branche
Großhandel mit TabakwarenGroßhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten SchwerpunktTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Gegenstand
Der Handel mit Lebensmitteln, Spirituosen und Tabakwaren sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte, wie der Import und Export sowie der Großhandel und Onlinehandel mit Lebensmitteln, Spirituosen und Tabakwaren. Genehmigungspflichtige Tätigkeiten werden nicht ausgeübt.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Zhivko Todorov Staykov
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Zhivko Todorov Staykov
Upper Borg 111, 28357 Bremen
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

JS TRADE GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 27.426,00 32.942,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 307,00
II. Sachanlagen 27.425,00 32.635,00
B. Umlaufvermögen 570.471,64 577.292,36
I. Vorräte 168.389,68 137.731,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 191.182,08 158.234,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 210.899,88 281.326,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.000,00
Summe Aktiva 597.897,64 612.234,36

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 117.501,57 57.967,21
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 24.500,00 24.500,00
III. Gewinnvortrag 7.467,21 0,00
IV. Jahresüberschuss 59.534,36 0,00
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 7.467,21
B. Rückstellungen 44.534,76 40.430,20
C. Verbindlichkeiten 435.861,31 513.836,95
Summe Passiva 597.897,64 612.234,36

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Die JS TRADE GmbH hat ihren Sitz in Bremen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht (Reg.Nr. 36705).

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2022 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr 31.12.2021 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 191.182 0 158.234 0

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 3.033,89 (Vorjahr: 46.116,61) ausgewiesen.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Aufbewahrungsverpflichtungen TEUR 2,3 (Vorjahr: TEUR 2,3), Rückstellung für Erstellung des Jahresabschlusses und Steuererklärungen TEUR 4,1 (Vorjahr: TEUR 2,4) und Rückstellungen für Personalkosten TEUR 13,9 (Vorjahr: TEUR 8,4).

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2022 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 94.864 22.193 72.671 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 172.765 172.765 0 0
Sonstige Verbindlichkeiten 168.245 168.245 0 0
Vorjahr 31.12.2021 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 119.856 24.728 95.128 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 157.556 157.556 0 0
Sonstige Verbindlichkeiten 236.425 236.425 0 0

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter von € 102.039,18 (Vorjahr: € 157.789) ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 6 Mitarbeiter beschäftigt.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 58.851,65 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21.2.2024.

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