Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 95521
Eingetragen
7.1.2005
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Der An- und Verkauf, die Projektierung/Planung, die Entwicklung, das Sanieren durch Dritte, das Halten und Verwalten von Immobilien im In- und Ausland einschließlich Vermietung und Verpachtung sowie Veräußerung und Verwertung in sonstiger Weise sowie Entwicklung und Konzeption von Beteiligungsmodellen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Heike Barthel
seit 6.10.2025
Prokura
Andrea Scheer
seit 9.1.2020
Vorstandsmitglied

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Saxum AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 8.984.106,91 8.746.132,91
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.651,01 10.110,01
II. Sachanlagen 433.837,00 191.404,00
III. Finanzanlagen 8.544.618,90 8.544.618,90
B. Umlaufvermögen 9.967.831,23 10.214.743,04
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.677.497,40 10.073.642,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 290.333,83 141.100,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.234,81 27.865,39
Aktiva 18.964.172,95 18.988.741,34

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 13.196.934,97 13.058.869,26
I. Gezeichnetes Kapital 300.000,00 300.000,00
II. Gewinnrücklagen 30.000,00 30.000,00
III. Bilanzgewinn 12.866.934,97 12.728.869,26
B. Rückstellungen 203.272,78 58.860,00
C. Verbindlichkeiten 5.563.965,20 5.871.012,08
Summe Passiva 18.964.172,95 18.988.741,34

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I.  Allgemeine Angaben

Die Saxum AG hat ihren Sitz in Berlin. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) unter HRB 95521 geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches  auf­ge­stellt worden.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und hat  größen­abhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

II.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungs­abgrenzungs­posten, Aufwen­dun­gen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen, die Schulden sowie der Rechnungsabgren­zungs­posten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufge­gliedert.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Aktiva

Anlagevermögen

Die Immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden linear über die erwartete Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 800 werden im Jahr des Zugangs abgeschrieben. Für Vermögens­gegenstände, die nach dem 31. Dezember 2007 und vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und Anschaffungskosten zwischen € 150 und € 1.000 ausweisen, wurde ein Sammel­posten gebildet, welcher linear über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Finanzanlagen sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizu­legen­den Wert bewertet.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanz­stichtag bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten wird zum Nennwert angesetzt.

Passiva

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflich­tungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III.  Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Abschreibungen auf Sachanlagevermögen betrugen im laufenden Geschäftsjahr € 78.976,43 (Vorjahr: T€ 44).

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von insgesamt T€ 8.327 (Vorjahr: T€ 8.920) haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

In den Forderungen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 129 (Vorjahr: T€ 0) enthalten.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält Bankbearbeitungsgebühren in Höhe von T€ 5 (Vorjahr: T€ 6), die über die Zinsbindungsfrist der Darlehen aufgelöst werden.

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt € 300.000,00 und ist in voller Höhe eingezahlt.

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von T€ 12.729 (Vorjahr: T€ 11.385) enthalten.

Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen 2023 für die Gesellschaft sowie für Verpflichtungen gegenüber Personal und Aufsichtsrat.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 476 (Vorjahr: T€ 250) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 190 (Vorjahr: T€ 197) haben eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die Verbindlichkeiten in Höhe von € 701.933,63 (Vorjahr: T€ 540) sind durch Grundschulden eines Drittsicherungs­gebers, die Sicherungsübereignung von Pkw, die Abtretung von Ansprüchen aus bestehenden und künftigen Mietverträgen eines Dritt­mittel­gebers sowie die Verpfändung der Instandhaltungsrücklage eines Drittmittelgebers besichert.

IV.  Sonstige Angaben

Abhängigkeitsbericht

Der Vorstand hat einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeits­bericht) für das Geschäftsjahr 2023 erstellt und gemäß § 312 AktG folgende Erklärung abgegeben: "Die Saxum AG, Berlin, hat bei den im Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften und Maßnahmen nach den Umständen, die dem Vorstand im Zeitpunkt, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen oder die Maßnahmen getroffen oder unter­lassen wurden, bekannt waren, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten und ist dadurch, dass Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden."

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr im Jahresdurchschnitt 14 Mitarbeiter sowie 3 gering­fügig Beschäftigte.

Haftungsverhältnisse

Es bestehen Verbindlichkeiten aus Bürgschaften zugunsten verbundener Unternehmen (T€ 21.819, Vorjahr:  T€ 23.189). Die entsprechenden Verbindlichkeiten valutieren zum Bilanzstichtag mit T€ 21.587 (Vorjahr: T€ 27.775). Die Saxum AG hat außerdem die entsprechenden Beteiligungen mit einem Buchwert von T€ 2.801 (Vorjahr: T€ 2.801) verpfändet. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage der Tochtergesellschaften wird nicht mit einer Inanspruchnahme der Gesellschaft aus Bürgschaften gerechnet.

Des Weiteren hat sich die Gesellschaft gegenüber zwei Tochtergesellschaften verpflichtet, die Gesellschaft finanziell so auszustatten, dass sie jederzeit in der Lage ist, ihren Zahlungs­verpflichtungen nachzukommen.

 

Berlin, 30. Oktober 2024

Gez. Andrea Scheer Gez. Mirko Schwerdtner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.12.2024 festgestellt.

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