Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 12408
Vorher
Bauschlosserei Held GmbH
Eingetragen
25.4.1977
Branche
Herstellung von Ausbauelementen aus MetallHerstellung von MetallkonstruktionenHerstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen
Gegenstand
Der Betrieb einer Bauschlosserei und die Verarbeitung von Stahl und allen Metallen, insbesondere die Herstellung und der Vertrieb von Bauelementen aus Stahl und Metallen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Uwe Lehringer
seit 27.11.2001
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

MVL GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 376.023,50 385.592,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 386,00
II. Sachanlagen 376.020,50 385.206,50
B. Umlaufvermögen 486.624,87 430.267,76
I. Vorräte 16.424,39 19.979,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 109.853,68 158.556,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 360.346,80 251.731,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.100,14
Aktiva 862.648,37 816.960,40

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 308.327,19 307.374,50
I. eingefordertes Kapital 18.330,62 18.330,62
1. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -7.669,38 -7.669,38
II. Gewinnvortrag 289.043,88 307.855,31
III. Jahresüberschuss 952,69 -18.811,43
B. Rückstellungen 367.039,00 297.562,00
C. Verbindlichkeiten 187.282,18 212.023,90
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 20.626,18 32.866,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 166.656,00 179.157,00
davon gegenüber Gesellschaftern 15,00 10,00
Passiva 862.648,37 816.960,40

Anhang

zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist eingetragen beim Amtsgericht Düsseldorf unter HRB 12408.

Die entgeltlich erworbenen Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, die Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, technische Anlagen und Maschinen sowie die anderen Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich der Absetzung für Abnutzung gemäß § 7 Abs. 1 EStG aktiviert. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurde bei ihrer erstmaligen Anwendung durch die Geschäftsführung der Gesellschaft geschätzt. Die Schätzung erfolgte aufgrund der Hinzuziehung der entsprechenden Fachliteratur bzw. Informationen der entsprechenden Hersteller.

Der Bestand an Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen und die in Arbeit befindlichen Aufträge wurden mit Hilfe der körperlichen Bestandsaufnahme unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips durch die Gesellschaft ermittelt und aktiviert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung ihrer Realisationsmöglichkeit mit dem Nennwert angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Forderungen aus Sicherheitseinbehaltungen haben eine Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren. Die sonstigen Vermögensgegenstände haben mit einem Betrag von € 0,00 eine Restlaufzeit von mehr als ein bis fünf Jahren. Alle Übrigen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sowohl die Kassen als auch die Bankbestände wurden entsprechend ihrer Saldenbestätigung zum 31. Dezember des Berichtsjahres mit dem Nennwert angesetzt.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten wurden Zahlungen für Aufwendungen aktiviert, die nach dem 31. Dezember des Berichtsjahres liegen. Im Berichtsjahr beträgt dieser Wert
€ 0,00.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 26.000,00. Hierauf besteht eine nicht eingeforderte ausstehende Einlage in Höhe von € 7.669,38.

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2021 wurde durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung mit Datum vom 18. Oktober 2022 genehmigt. Der Jahresüberschuss in Höhe von € 952,69 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Pensionsrückstellung wurde entsprechend ihrer versicherungsmathematischen Bewertung durch den Versicherungsträger passiviert. Die Rückstellungen und die sonstigen Rückstellungen wurden entsprechend der vernünftigen kaufmännischen Beurteilung der zu erwartenden Belastung durch die Gesellschaft bewertet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden entsprechend ihrer Saldenbestätigungen passiviert. Sie haben eine Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden aufgrund ihrer Rückzahlungsverpflichtung passiviert. Sie sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses vollständig beglichen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Umsatzsteuer und Lohn- und Kirchensteuer mit der Finanzverwaltung. Die sonstigen Verbindlichkeiten haben mit einem Betrag von € 0,00 eine Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren. Alle Übrigen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Uwe Lehringer (Schlossermeister).

Düsseldorf, den 18. Oktober 2022  
gez. Geschäftsführer Uwe Lehringer (Schlossermeister)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.10.2022 festgestellt.

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