Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 754412
Eingetragen
16.7.2008
Branche
Befristete Überlassung von ArbeitskräftenSonstige Überlassung von ArbeitskräftenVermittlung von Arbeitskräften
Gegenstand
a) Die gewerbsmäßige Überlassung von Arbeitnehmern b) Personalleasing c) Schweißarbeiten an Rohrleitungen aus Stahl und Kunststoff

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Cafer Gökce
seit 5.5.2025
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Karlsruhe
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Akca GmbH

Wörth am Rhein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 16.361,00 1.999,00
I. Sachanlagen 16.361,00 1.999,00
B. Umlaufvermögen 329.718,58 401.233,69
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 223.688,81 269.188,61
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 106.029,77 132.045,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.419,58 0,00
Summe Aktiva 348.499,16 403.232,69

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 292.945,70 306.790,66
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 267.945,70 281.790,66
B. Rückstellungen 21.371,21 28.259,34
C. Verbindlichkeiten 34.182,25 68.182,69
Summe Passiva 348.499,16 403.232,69

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Allgemeine Angaben

Die Akca GmbH hat ihren Sitz in Wörth a Rhein und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Landau (Reg.Nr. 30395).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG).

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2020 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr 31.12.2019 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände
223.688,81 €

0,00 €

269.188,61 €

0,00 €

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und den sonstigen Vermögens-gegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 96.106,64 € (Vorjahr 80.847,96 €) ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Im Posten Bilanzgewinn ist ein Verlustvortrag von 13.844,96 € enthalten.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen, Kosten für die Aufbewahrung von Unterlagen und die Kosten für den Jahresabschluss 2020.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2020 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 34.182,25 € 34.182,25 € 0,00 € 0,00 €
Vorjahr
31.12.2019
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 68.182,69 € 68.182,69 € 0,00 € 0,00 €

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Die finanziellen Auswirkungen stellen sich wie folgt dar:

Mietkosten von 810,33 € monatlich x 12 Monate = 9.723,96 €.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 18 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Hüsrev, Aksu Kaufmann
Gökce, Cafer Kaufmann

Karlsruhe, den 17.01.2022

……………………………………… ………………………………………..

Gezeichnet Hüsrev Aksu, Geschäftsführer Gezeichnet Cafer Gökce, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 17.1.2022.

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