Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 24949 HB
Eingetragen
10.6.2008
Branche
Forschung und Entwicklung im Bereich BiotechnologieElektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern zur VerteilungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Die Erbringung von Forschungs-, Entwicklungs- und Beratungsdienstleistungen und die Entwicklung und Verwertung von Produkten und Verfahrenstechniken im Bereich der erneuerbaren Energien sowie der Umwelt- und Energietechnik.

Historie

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Management

NameRolle
Claudia Dr. Thomsen
seit 19.3.2021
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Germany
9.550 €
37.00%
Germany
8.750 €
34.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Phytolutions GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 139.028,00 143.627,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 23.042,00 21.397,00
II. Sachanlagen 115.986,00 122.230,00
B. Umlaufvermögen 411.007,72 44.524,77
I. Vorräte 273.750,00 17.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 79.668,54 12.294,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 57.589,18 14.829,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.094,08 580,82
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 97.692,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 553.129,80 286.424,85

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 103.531,34 0,00
I. gezeichnetes Kapital 32.250,00 27.892,00
II. Kapitalrücklage 922.750,00 677.108,00
III. Verlustvortrag 802.692,26 613.814,15
IV. Jahresfehlbetrag 48.776,40 188.878,11
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 97.692,26
B. Rückstellungen 2.441,92 2.400,00
C. Verbindlichkeiten 447.156,54 284.024,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 553.129,80 286.424,85

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Phytolutions GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (§ 264 Abs. 2 HGB).

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang dargestellt, teilweise wurden zusätzliche Angaben auch in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Bestimmungen des § 266 HGB.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Phytolutions GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Die Bewertung wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen.

Zur Bewertung der einzelnen Bilanzpositionen ist anzumerken:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die Entwicklungskosten wurden gemäß § 248 Abs. 2 HGB n.F. als selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert. Die Bewertung erfolgte gemäß § 255 Abs. 2a HGB n.F. mit den Herstellungskosten, in die neben den bezogenen Entwicklungsleistungen auch Personalaufwendungen (Einzelkosten) einbezogen wurden.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der betriebgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr als Zugang und Abgang ausgewiesen.

Der Betrag der in den kumulierten Abschreibungsbeträgen nicht enthaltenen Sofortabschreibungen beläuft sich auf:  Euro 392,70

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgte zum Nennwert.

Die sonstigen Vermögensgegenstände, die Bankguthaben und der Kassenbestand wurden zum Nominalwert ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angaben zur Aktivseite der Bilanz

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgte zum Nennwert.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden neben Forderungen an das Finanzamt eine Vielzahl kleiner Einzelposten ausgewiesen.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Flüssige Mittel

Die Bankguthaben und der Kassenbestand wurden zum Nominalwert ausgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Auszahlungen für Aufwendungen des folgenden Geschäftsjahres.

Angaben zur Passivseite der Bilanz

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt Euro 32.250,00.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 20. Dezember 2013 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Angaben der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von: Euro 231.500,77

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 228.600,00.

Sonstige Pflichtangaben

Name des Geschäftsführers

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführerin:  Dr. Claudia Thomsen
  

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Dr. Claudia Thomsen
 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2014 festgestellt.

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