Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 413442
Eingetragen
5.5.2003
Branche
Herstellung von Schrauben und NietenHerstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und AntriebselementenHerstellung von Drahtwaren, Ketten und Federn
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Feindrehteilen, Präzisionsschrauben oder ähnlicher Teile der Schrauben- und Drehteileindustrie.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Petra Herr
seit 20.4.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Vogesenblick 6, 79588 Efringen-Kirchen
13.000 €
50.00%
Burgunderstr. 3, 79418 Schliengen
13.000 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

HERR-Drehteile GmbH

Schliengen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 158.850,00 57.273,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 158.848,00 57.271,00
B. Umlaufvermögen 259.724,46 174.677,67
I. Vorräte 90.153,37 95.884,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 121.958,19 28.606,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 47.612,90 50.186,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.761,06 1.554,00
Summe Aktiva 420.335,52 233.504,67

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 154.822,06 88.531,90
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Bilanzgewinn 128.822,06 62.531,90
B. Rückstellungen 39.411,97 34.315,71
C. Verbindlichkeiten 226.101,49 110.657,06
Summe Passiva 420.335,52 233.504,67

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die HERR - Drehteile GmbH hat ihren Sitz in Schliengen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Freiburg i. Br. (Reg.Nr. HRB 413442).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind aufgrund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG vergleichbar.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden nach der retrograden Bewertungsmethode ermittelt. Ausgehend vom Verkaufspreis werden der Gewinnaufschlag sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten abgezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 26.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen und die Kosten der Jahresabschlusserstellung.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 118.460,67 47.218,71 71.241,95
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 42.595,89 42.595,89 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 65.044,93 65.044,93 0,00
davon gegenüber Gesellschaftern 7.809,00 7.809,00 0,00
davon aus Steuern 29.942,87 29.942,87 0,00
davon aus sozialer Sicherheit 253,78 253,78 0,00
226.101,49 154.859,53 71.241,95
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 22.425,51 5.612,38 16.813,13
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 26.100,08 26.100,08 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 62.131,47 62.131,47 0,00
davon gegenüber Gesellschaftern 6.569,00 6.569,00 0,00
davon aus Steuern 27.402,87 27.402,87 0,00
davon aus sozialer Sicherheit 0,00 0,00 0,00
110.657,06 93.843,93 26.813,13
davon Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Gewinn und Verlustrechnung

Aufgrund der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG gliedern sich die Umsatzerlöse wie folgt:

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind folgende

periodenfremde Aufwendungen enthalten: 1.569,50 €

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 13 Mitarbeiter beschäftigt.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Schliengen, im Dezember 2024

gez. Petra Herr

Geschäftsführerin

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 16.12.2024.

Nachrichten & Medien

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