SBS North
Germany GmbH
Bakum
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
7.965,00 |
10.306,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
7.964,00 |
10.305,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
76.816,04 |
44.297,56 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
62.816,14 |
33.737,33 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
13.999,90 |
10.560,23 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.463,42 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
86.244,46 |
54.603,56 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
65.706,41 |
39.972,55 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
31.250,00 |
31.250,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
8.722,55 |
1.361,41 |
| III.
Jahresüberschuss |
25.733,86 |
7.361,14 |
| B.
Rückstellungen |
8.248,90 |
3.091,72 |
| C.
Verbindlichkeiten |
12.289,15 |
11.539,29 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
12.289,15 |
11.539,29 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
86.244,46 |
54.603,56 |
Anhang
I.
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der SBS North Germany GmbH wurde
nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und
ergänzend des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des
Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmo-
dernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die
Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art.
67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der
Gewinn- und Verlustrechnung oder im
Anhang gemacht werden können, sind
insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
II.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die immateriellen Vermögensgegenstände und
die Sachanlagen sind zu den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten, gemindert um die planmäßigen
Abschreibungen angesetzt worden.
DieForderungen und sonstigen
Vermögensgegenständewurden unter
Berücksichtig-ung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die
flüssigen Mittel sind zu Nominalwerten aktiviert.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die
das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht
veranlagten Steuern.
Diesonstigen Rückstellungen wurden für alle
weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Die Verbindlichkeitenund sonstige Verbindlichkeiten
sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.
III.
Sonstige Pflichtangaben
Geschäftsführungsorgane:
Frau Veerle van den Broeck ist alleinige
Geschäftsführerin. Sie ist
alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen
§ 181 BGB befreit.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.06.2011 festgestellt.
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