Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 102260
Eingetragen
16.1.1981
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Werbemitteln jeglicher Art sowie Beteiligung an anderen Unternehmen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Isabell König
seit 23.9.2019
Prokura
Christian Lerche
seit 15.11.2006
Geschäftsführer
Theodor Schraivogel
seit 15.11.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Verwaltungsgesellschaft Lerche bR
Germany
9.000 €
33.33%
Verwaltungsgesellschaft Schraivogel bR
Germany
9.000 €
33.33%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Deko Plast GmbH

Talheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

5,00

5,00

II. Sachanlagen

143.207,00

310.895,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1.147.806,11

1.212.322,72

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

807.085,33

639.276,04

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

833.430,08

707.194,46

C. Rechnungsabgrenzungsposten

916,56

949,58

Summe Aktiva

2.932.450,08

2.870.642,80



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

27.000,00

27.000,00

II. Bilanzgewinn

2.198.659,56

2.370.453,68

B. Rückstellungen

266.204,38

206.735,00

C. Verbindlichkeiten

I. Verbindlichkeiten a.L.u.L.

102.847,33

128.382,22

II. Verbindlichkeiten aus Steuern

334.973,64

135.373,77

III. Verbindlichkeiten aus soziale Sicherheit

1.046,85

696,13

IV. Verbindlichkeiten Sonstige

1.718,32

2.002,00

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

2.932.450,08

2.870.642,80

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Deko Plast GmbH wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften

des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz

(BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften

waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder Im Anhang gemacht

werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen die zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrige Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angaben zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 337.714,49 (Vorjahr: Euro 138.071,90).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herrn Christian Lerche und Herrn Theodor Schraivogel

 

Stuttgart, den 12. September 2024

gez. Schraivogel

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12. September 2024

Nachrichten & Medien

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Aktuelle Insolvenzverfahren

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Gesellschafterliste
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