Sent Waninge Hamburg GmbHLiquidiert

21035 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 86258
Eingetragen
4.2.2003
Branche
Einzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Verkauf, Reparatur und Serviceleistungen von/für Kraftfahrzeuge, insbesondere LKW`s, und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Geschäfte

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Sent Waninge Hamburg GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 497.220,00
I. Sachanlagen 0,00 497.220,00
B. Umlaufvermögen 1.535.443,55 5.021.504,20
I. Vorräte 167.800,00 2.885.892,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.335.293,80 1.856.043,39
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.349,75 279.568,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.079,21 11.823,79
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.092.240,15 678.712,87
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.637.762,91 6.209.260,86

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 703.712,87 567.638,43
III. Jahresfehlbetrag 413.527,28 136.074,44
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.092.240,15 678.712,87
B. Rückstellungen 181.502,15 237.515,31
C. Verbindlichkeiten 2.456.260,76 5.971.745,55
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.637.762,91 6.209.260,86

Anhang

I. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Sent Waninge Hamburg GmbH ist auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Im einzelnen sind dies folgende Grundsätze und Methoden:

Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften in der Regel linear vorgenommen.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenen Wert angesetzt.

Die Vorräte werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten bewertet. Beim Ansatz der Herstellungskosten werden anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten nicht mit einbezogen. Alle erkennbaren Risiken, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, verminderter Verwendbarkeit etc. ergeben, werden durch angemessene Abschläge berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko bewertet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben bzw. drohenden Verlusten.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen liegen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

II. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Verbindlichkeiten:

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sowie die vorgeschriebenen Davon-Vermerke stellen sich wie folgt dar:

31.12.2015 davon mit einer RLZ von
Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag
TEuro
< 1 J
TEuro
2 - 5 J.
TEuro
> 5 J.
TEuro
ggü. Kreditinstituten 0 0    
aus Lieferg. / Leistungen 236 236    
ggü. verbund. Untern. 2.145 2.145    
Sonstige Verbindlichk. 74 180    
- davon aus Steuern 44      
- davon im Rahmen        
der sozialen Sicherheit 22      
31.12. Vorjahr davon mit einer RLZ von
Art der Verbindlichkeit GesamtBetrag
TEuro
< 1 J
TEuro
2 - 5 J.
TEuro
> 5 J.
TEuro
ggü. Kreditinstituten 2.373 2.373    
aus Lieferg. / Leistungen 2.247 2.247    
ggü. verbund. Untern. 954 954    
Sonstige Verbindlichk. 398 398    
- davon aus Steuern 301      
- davon im Rahmen        
der sozialen Sicherheit 26      

Die nachfolgenden Sicherungsarten sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Sicherungsübereignung des gesamten Bestandes an Vorräten sowie Globalabtretung sämtlicher Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Daneben bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte.

III. Sonstige Pflichtangaben

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG: Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

Gegenüber der Gesellschafterin bestehen die nachfolgenden Forderungen und Verbindlichkeiten:

Forderungen 289.290,57 Euro
Verbindlichkeiten 884.000,00 Euro

Die Verbindlichkeiten sind in der Bilanzpositon "Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen" enthalten.

Namen der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans:

Geschäftsführer des Unternehmens im Geschäftsjahr:

Die Geschäftsführung obliegt Herrn Edmund Ewald Tenfelde, Musselkanaal/NL mit Alleinvertretungsbefugnis unter Befreiung von § 181 BGB.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Gronau, 08.07.2016

gez.

Herr Edmund

Ewald Tenfelde

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 21.09.2016 festgestellt.

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