Autohaus Laboe GmbHLiquidiert

Reiherweg 4, 24235 Laboe, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kiel HRB 2027 PL
Eingetragen
1.2.2005
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
Der Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen sowie die Reparatur von Kraftfahrzeugen und der Handel mit Kraftfahrzeug-Ersatzteilen, Schmierstoffen und Zubehör. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Stephan Matthiesen
seit 6.2.2009
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Stephan Matthiesen
Reiherweg 4, 24235 Laboe
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Autohaus Laboe GmbH

Laboe

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 168.342,50 179.572,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 15.905,50 18.530,50
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 19,50 29,50
2. Geschäfts- oder Firmenwert 15.886,00 18.501,00
II. Sachanlagen 152.437,00 161.042,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 105.383,00 110.703,00
2. technische Anlagen und Maschinen 583,00 978,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 46.471,00 49.361,00
B. Umlaufvermögen 526.957,42 378.335,20
I. Vorräte 286.446,00 203.541,60
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 46.500,00 46.263,60
2. fertige Erzeugnisse und Waren 239.946,00 157.278,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 239.712,01 170.540,48
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 182.352,19 113.983,49
2. sonstige Vermögensgegenstände 57.359,82 56.556,99
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.797,48 3.076,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 799,41 4.253,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.154,00 1.580,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 1.609,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva 696.453,92 561.097,35

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 2.979,06 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 27.174,24 28.240,35
III. Jahresüberschuss 4.588,71 1.066,11
B. Rückstellungen 3.000,00 3.000,00
I. sonstige Rückstellungen 3.000,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 690.354,86 557.797,35
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 459.594,01 455.138,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 264.126,52 229.021,95
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 224.747,94 83.254,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 224.747,94 83.254,16
III. sonstige Verbindlichkeiten 6.012,91 19.404,69
davon aus Steuern 463,58 8.943,32
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 3.474,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.012,91 19.404,69
D. Rechnungsabgrenzungsposten 120,00 300,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 696.453,92 561.097,35

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2006 - 31.12.2006
EUR
1.1.2005 - 31.12.2005
EUR
1. Umsatzerlöse 1.564.934,86 1.595.693,79
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 75.168,00 -32.552,00
3. sonstige betriebliche Erträge 3.499,88 6.030,35
4. Materialaufwand 1.299.023,87 1.229.269,09
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.298.492,37 1.229.269,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 531,50 0,00
5. Personalaufwand 139.497,60 140.375,83
a) Löhne und Gehälter 92.638,82 93.914,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 46.858,78 46.461,41
davon für Altersversorgung 4.547,52 4.752,10
6. Abschreibungen 26.400,11 26.927,75
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 26.400,11 26.927,75
7. sonstige betriebliche Aufwendungen 137.356,71 136.920,68
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.199,01 2.044,52
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 39.180,37 34.189,42
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.343,09 3.533,89
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag -2.797,48 0,00
12. sonstige Steuern 2.551,86 2.467,78
13. Jahresüberschuss 4.588,71 1.066,11

Anhang

ANHANG
zum 31. Dezember 2006

 
Autohaus Laboe GmbH
Laboe
 

 

 
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

 
Der Jahresabschluss 2006 der Autohaus Laboe GmbH, Laboe, wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs. 1 HGB, da die dort genannten Größenmerkmale nicht überschritten wurden.

 
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

 

I. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 
Ansatz und Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen Posten erfolgen nach folgenden Grundsätzen:
 
1. Anlagevermögen

 
Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.
 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

 
Den Abschreibungen auf Fabrikbauten liegt eine Nutzungsdauer von 20Jahren zu Grunde.

 
Die beweglichen Anlagegüter wurden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
 
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis zu € 410,00 werden über die Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

 
Bei beweglichen Anlagegütern wird auf Zugänge eine zeitanteilige (pro rata temporis) Jahresabschreibung verrechnet.

 
Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Geschäftsjahr nicht vorgenommen.

 
Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten aktiviert.

 
2. Umlaufvermögen
 
Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet.

 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert bewertet. Für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden bei erkennbaren Einzelrisiken die handelsrechtlich gebotenen Einzelwertberichtigungen gebildet.

 
 

 
3. Rechnungsabgrenzungsposten

 
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten die abzugrenzenden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag.
 
 
4. Rückstellungen und Verbindlichkeiten
 
Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen wurden in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

 
Die Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 

 

II. Angaben zur Bilanz

 

 
1. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
 
Am Bilanzstichtag bestanden Forderungen gegen Gesellschafter-Geschäftsführer in Höhe von € 46.183,85 die unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen sind.

 
2. Verbindlichkeiten
 
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren und die gegebenen Sicherheiten sind dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen
(Vorjahreswerte in Klammern):

 

 

 
 
Gesamt-
betrag
31.12.2006

Davon mit einer Restlaufzeit von
über 5 Jahren

Gesicherte
Beträge


 
Art der
Sicherheit
1. Verbindlichkeiten
Gegenüber
Kreditinstituten

 

 

 
459.594,01

 

 
195.467,49

 

 
356.377,77

 

 
1,2,3
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 
224.747,94

 
0,00

 
0,00

 
3. Sonstige Verbindlichkeiten

 
6.012,91 0,00 0,00
 

 
- davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit
0,00
(3.474,45)
0,00 0,00
 

 
- davon Steuern

 
109,42
( 8.926,44)
0,00 0,00

 

 

 
1 = Bürgschaften
2 = Grundpfandrechte
3 = Sicherungsübereignung
 

 

 

 

 

 

 

 
3. Verwendung des Jahresergebnisses
 
Der Jahresüberschuß 2006 in Höhe von € 1.791,23 wird auf Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde entsprechend dem Vorschlag aufgestellt.
 

 

III. Sonstige Angaben

 

 
1. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 
Herrn Stephan Matthiesen, 24235 Laboe
 

 

 

 
Laboe, den 30. März 2007
 

 

 

 
Autohaus Laboe GmbH

 

 

 

 
Geschäftsführer
 

Anlagespiegel

A. Anlagevermögen
 

 

 

 

 

 

 
I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

 

 

 

 

 

 

 
1. Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten
29,50 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 19,50
2. Geschäfts- oder Firmenwert 18.501,00 0,00 0,00 0,00 2.615,00 0,00 15.886,00
  Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
18.530,50 0,00 0,00 0,00 2.625,00 0,00 15.905,50
II. Sachanlagen
 

 

 

 

 

 

 
1. Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken
110.703,00 2.045,17 0,00 0,00 7.365,17 0,00 105.383,00
2. technische Anlagen und
Maschinen
978,00 0,00 0,00 0,00 395,00 0,00 583,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
49.361,00 13.124,94 0,00 0,00 16.014,94 0,00 46.471,00
  Summe Sachanlagen 161.042,00 15.170,11 0,00 0,00 23.775,11 0,00 152.437,00
  Summe Anlagevermögen 179.572,50 15.170,11 0,00 0,00 26.400,11 0,00 168.342,50

 

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