Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 89126
Eingetragen
31.10.1989
Branche
Einzelhandel mit Brillen und KontaktlinsenGroßhandel mit Foto- und optischen ErzeugnissenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von feinmechanischen, Foto- und optischen Erzeugnissen, Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck
Gegenstand
Betrieb eines Optikergeschäftes, mit allen damit verbundenen Tätigkeiten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
David Kellner
seit 7.1.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

48.85% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
48.85%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
David Kellner
Puchheim
48.85%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Optik Kellner GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 125.915,00 182.686,00
I. Sachanlagen 125.915,00 182.686,00
B. Umlaufvermögen 154.942,09 144.195,05
I. Vorräte 97.774,84 87.558,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 43.596,29 47.109,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.570,96 9.527,28
Aktiva 280.857,09 326.881,05

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 102.933,71 101.220,54
I. Gezeichnetes Kapital 26.100,00 26.100,00
II. Gewinnvortrag 30.620,54  
III. Jahresüberschuss 46.213,17 75.120,54
B. Rückstellungen 60.806,00 67.013,00
C. Verbindlichkeiten 99.966,38 139.768,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 49.048,52 40.916,09
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 50.917,86 98.852,42
davon gegenüber Gesellschaftern 14.466,68 13.961,28
D. Passive latente Steuern 17.151,00 18.879,00
Passiva 280.857,09 326.881,05

Anhang Anhang zum Geschäftsjahr 2023

I. Anwendung des Bilanzrichtliniengesetzes

Der Jahresabschluss der Firma Optik Kellner Gesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr 2023 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Dezember 2022 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zur Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

A. Bilanz

1. Angabe von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung bewertet.

Die Herstellungskosten entsprechen den steuerlich mindestens anzusetzenden Beträgen, also ohne Fremdkapitalzinsen.

Die abnutzbaren Vermögensgegenstände werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der steuerlich zulässigen Sätze abgeschrieben. Die Abschreibungen sind nach der linearen und degressiven Methode vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter bis 800 Euro wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die erkennbaren Risiken bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind durch Einzelwertberichtigung sowie durch eine Pauschalwertberichtigung auf die nicht kreditversicherten Beträge abgedeckt.

In den anderen Rückstellungen sind alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Grundlagen für die Umrechnung in EUR

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Geld-, Briefkurs zum Entstehungstag bewertet, das Niederwertprinzip bzw. Höchstwertprinzip ist beachtet.

Die geleistete Anzahlung ist mit dem Briefkurs zum Zahlungszeitpunkt angesetzt.

3. Angaben zu den Verbindlichkeiten

a) Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
beträgt 44.816,00 EUR.

b) Von den Verbindlichkeiten ist ein Betrag in Höhe von 0,00 EUR durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

c) Es bestanden Leasingverträge.

4. Eventualverbindlichkeiten (§§ 251 u. 268 Abs. 7 HGB)

Am Bilanzstichtag bestanden keine Eventualverbindlichkeiten.

B. Gewinn- und Verlustrechnung

1. Gesamtkostenverfahren

Die bisherige Darstellung der Ergebnisrechnung anhand des Gesamtkostenverfahrens ist beibehalten.

2. Grundlagen für die Umrechnung in EUR

Bei allen Geschäften in fremder Währung wird zum jeweiligen Tageskurs des Erfüllungs-geschäftes umgerechnet.

3. Angepasste Vorjahresbeträge

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 (2) HGB gegliedert. Die Vorjahreswerte wurden ohne Änderung übernommen.

III. Sonstige Angaben

1. Beschäftigte Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während der vergangenen drei Geschäftsjahre beschäftigten Arbeitnehmer beträgt jeweils unter 30 Arbeitnehmer.

2. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss beträgt 46.213,17 EUR, er wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Ausschüttungen erfolgen gesondert.

3. Geschäftsführer

Herr David Kellner, Puchheim

4. Gesellschafter der Firma

Gesellschafter der Firma sind am 31. Dezember 2023

David Kellner, Puchheim mit        26.100,00 EUR

5. Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und Geschäftsführern

Gegenüber den Gesellschaftern und Geschäftsführern bestand am 31.12.22 eine Verbindlichkeit in Höhe von 9.426,59 EUR (Vorjahr 9.097,27 EUR) und Forderungen in Höhe von 0,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR). Die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern und Geschäftsführern werden in Form eines Kontokorrents abgerechnet, das sich entsprechend dem Liquiditätsbedarf der GmbH ständig ändert. Die entstehenden Forderungen/Verbindlichkeiten werden in Soll und Haben verzinst.

...........................................Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Unterschrift der Geschäftsleitung

gez. David Kellner

München, deb 02.04.2024


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.04.2024 festgestellt.

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