Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 300370
Vorher
TS Verpackungs- und Vertriebs GmbH
Eingetragen
17.12.1990
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Verpackungen und Verschlüssen aus Eisen, Stahl und NE-MetallTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Verkaufsmäßige Verpackung von Autoteilen (Ersatzteilen). Die Gesellschaft erwirbt zu diesem Zweck Teile aus aller Welt und führt diese zu Verpackungseinheiten zusammen. Mithin bietet das Unternehmen auch Dienstleistungen für das Neutralisieren, Beschriften und Personalisieren von Produkten an.

Historie

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Management

NameRolle
Christian Stiefvater
seit 11.9.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Bötzenstr. 4, 79219 Staufen
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

TS Verpackungs- und Vertriebs GmbH

Neuenburg am Rhein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 0,50 0,50
I. Sachanlagen 0,50 0,50
B. Umlaufvermögen 165.644,51 122.884,19
I. Vorräte 0,00 7.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 122.263,98 72.315,09
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 866,00 1.088,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 43.380,53 43.569,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 165.645,01 122.884,69

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 105.716,99 67.062,72
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 25.564,59 12.782,29
II. Bilanzgewinn 80.152,40 54.280,43
B. Rückstellungen 13.993,93 15.193,85
C. Verbindlichkeiten 45.934,09 40.628,12
Bilanzsumme, Summe Passiva 165.645,01 122.884,69

Anhang


  A. Allgemeinen Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist auf der Grundlage Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 Abs. 2 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gewinn und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründe der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angaben in Anhang ausgeübt.

B. Erläuterungenzu den Bilanzierungs und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Ausleihungen
0,00
Forderungen
13.293,60
Verbindlichkeiten
0,00


Die Angaben beinhalten auch diejenigen Beträge, die dem Geschäftsführer zuzurechnen sind.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt EUR 0,00.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 866,00 (Vorjahr: EUR 1.088,10).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 45.934,09 (Vorjahr: EUR 40.628,12).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag keine.


Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bezüglich der Zusammensetzung der Abschreibungen wird auf die Anlage zum Anhang verwiesen. Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen wurden nicht vorgenommen.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind nicht zu verzeichnen.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch  Herrn Thomas Stiefvater geführt.


Unterschrift der Geschäftsführung

  

 
 
Neuenburg, den 6. September 2012
           Gezeichnet: Thomas  Stiefvater 

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.09.2012 festgestellt.

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